Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 969 19-03-2018 19-03-2018 968
R$ 4,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 4MB/4MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.LOTE 02, SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL - CRAS.
S V DE OLIVEIRA
R$ 4,000.00
2018 970 19-03-2018 19-03-2018 727
R$ 24,840.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 02, PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 24,840.00
2018 971 08-03-2018 08-03-2018 728
R$ 88,700.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENTO DE MOVEISESCOLARES SOB MEDIDA QUE ATENDE A PATRONIZAÇÃO DE MOBILIARIOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2018.
D DE C LAGOS
R$ 88,700.00
2018 972 12-03-2018 12-03-2018 729
R$ 7,375.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED.
C. R. DE B. CASTRO EIRELLI - ME
R$ 7,375.00
2018 973 08-03-2018 08-03-2018 692
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAV. 07 DE SETEMBRO, Nº275 A- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MEDICAMENTOS- SEMSA, CONFORME CONTRATO Nº015/2018.
FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS FILHO
R$ 500.00
2018 974 08-03-2018 08-03-2018 693
R$ 3,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS NX MARC: HP PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE MAMOGRAFIA RAIO X DIGITA.
DIEGO ARAUJO MATOS 85821276268
R$ 3,500.00
2018 1,069 21-03-2018 21-03-2018 722
R$ 1,404.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
R$ 1,404.50
2018 976 21-03-2018 21-03-2018 699
R$ 157.36
PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA DA SERVIDORA SRA. KEILAINE DOS REIS SOARES, PROCESSO JUDICIAL Nº 0026212-52.2012.8.22.001
TRIBUNAL JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
R$ 157.36
2018 977 21-03-2018 21-03-2018 698
R$ 157.36
PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA DA SERVIDORA SRA. KEILAINE DOS REIS SOARES, PROCESSO JUDICIAL Nº 0026212-52.2012.8.22.001
TRIBUNAL JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
R$ 157.36
2018 978 19-03-2018 19-03-2018 739
R$ 4,431.53
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE TRIBUTOS E GERENCIAMENTO DO PATRIMONIO ESTOQUE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2017.
CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
R$ 4,431.53
2018 979 19-03-2018 19-03-2018 741
R$ 700.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLOS E TRIPLOS, DESTINADOS A ESTA MUNICIPALIDADE.
ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
R$ 700.00
2018 980 19-03-2018 19-03-2018 745
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, LOTE 04- PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIA/SIM.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018 981 19-03-2018 19-03-2018 746
R$ 4,400.00
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO JORNAL DIÁRIO DO AMAZONAS, DIAS 112,13 E 14/03/2018 DOS EDITAIS Nº017,018,019,020,021,022,023,024,025,026,E 0,27.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 4,400.00
2018 982 13-03-2018 13-03-2018 967
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO RETIRO, JUNTO A SEMSA.
VALCIR MOREIRA FORTUOSO
R$ 1,200.00
2018 983 13-03-2018 13-03-2018 966
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE - BAETAS, JUNTO A SEMSA.
ERLON BARROSO DOS SANTOS
R$ 1,200.00
2018 984 13-03-2018 13-03-2018 965
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE BARREIRA DA MARAVILHA, JUNTO A SEMSA.
ANILDE FERREIRA DA SILVA
R$ 1,200.00
2018 985 13-03-2018 13-03-2018 964
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE PONTA NATAL, JUNTO A SEMSA.
EZEQUIEL DE SOUZA FERREIRA
R$ 1,200.00
2018 986 13-03-2018 13-03-2018 963
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE BOM SUSPIRO, JUNTO A SEMSA.
ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS
R$ 1,200.00
2018 987 13-03-2018 13-03-2018 962
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE CONCEIÇÃO DO URUÁ, JUNTO A SEMSA.
ZACARIAS CAMPOS MAR
R$ 1,200.00
2018 988 13-03-2018 13-03-2018 961
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE VERDUM, JUNTO A SEMSA.
RONNIE VON FROES DA SILVA
R$ 1,200.00
Total: R$ 66.873.046,54