Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 2,005 30-04-2018 30-04-2018 2,055
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE REDENÇÃO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PINTO, NO TURNO MATUTINO.
JOSÉ NILTON BARROSO 00002507242
R$ 888.00
2018 2,006 05-04-2018 05-04-2018 1,741
R$ 750.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS NO TRECHO PORTO PRINCIPAL/SECRETARIAS MUNICIPAIS.
LAZARO DANTAS BENTES
R$ 750.00
2018 2,007 30-04-2018 30-04-2018 2,058
R$ 1,055.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ITAPINIMA E MACACO PREGO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA BARREIRA DA MARAVILHA, NO TURNO VESPERTINO.
JOSÉ RENE BENTES RODRIGUES 79919634204
R$ 1,055.00
2018 2,008 02-04-2018 02-04-2018 1,740
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
MARCIO RIBEIRO MARINHO
R$ 954.00
2018 2,010 02-04-2018 02-04-2018 1,739
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
MARIA DEUZA LEÃO MEIRELES
R$ 954.00
2018 2,009 30-04-2018 30-04-2018 2,059
R$ 855.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE NOVIDADE/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA COMUNIDADE DE BOA FÉ, NO TURNO MATUTINO.
JOSELIZIA SILVA DELGADO 98850814291
R$ 855.00
2018 2,011 02-04-2018 02-04-2018 1,738
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
DANIELLE PIMENTA GUEDES
R$ 954.00
2018 2,012 05-04-2018 05-04-2018 1,737
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
MARIO JORGE MARINHO DA COSTA
R$ 954.00
2018 2,013 30-04-2018 30-04-2018 2,061
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO LÁZARO/PARANÁ DE ONÇAS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE RUMATUBA/RIO MADEIRA, NO TURNO VERPERTINO.
NILTON PRESTES LAGOS 959570073253
R$ 1,100.00
2018 2,014 05-04-2018 05-04-2018 1,736
R$ 780.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ESGOTO DA FEIRA MUNICIPAL JOSÉ RUI VIEIRA, DESTINADO A SEMAPA.
CHARLES MARQUES BARRETO
R$ 780.00
2018 2,015 05-04-2018 05-04-2018 1,729
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS SERVIDORES DA CONTABILIDADE/SEMPLAF.
EDILZA VIEIRA DE LIMA
R$ 1,200.00
2018 2,016 30-04-2018 30-04-2018 2,063
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA ALDEIA BOM INTENTO, NO TURNO VESPERTINO.
PEDRO MARQUES CARDOSO02812636203
R$ 833.00
2018 2,017 03-04-2018 03-04-2018 1,724
R$ 1,012.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, REMOÇÃO DE ENTULHO, RECOMPOSIÇÃO DE TERRACEAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
EMERSON CARDOSO DE MENEZES
R$ 1,012.00
2018 2,018 05-04-2018 05-04-2018 1,721
R$ 1,310.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FAIXA COROA E MATERIAIS INDUMENTÁRIO PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DA CASTANHA - COMUNIDADE DE TERRA PRETA DO URUÁ.
ROSEMARY FRANCO DA SILVA
R$ 1,310.00
2018 2,019 30-04-2018 30-04-2018 2,065
R$ 944.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE PARAÍSO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NA COMUNIDADE TRÊS ESTRELA NO TURNO MATUTINO.
PEDRO PONTES DA COSTA76078329200
R$ 944.00
2018 2,020 03-04-2018 03-04-2018 1,719
R$ 3,158.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS/PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
JOSÉ DA COSTA PARENTE
R$ 3,158.00
2018 2,021 03-04-2018 03-04-2018 1,717
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA A OITENTA E TRÊS PRODUTORES DAS COMUNIDADES DE: CONCEIÇÃO DO URUÁ, NAZARÉ DO URUÁ E SÃO PEDRO DO URUÁ NO PLANTIO DE BANANA, MACAXEIRA E ABÓBORA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.
FRANCISCO EDMAR PEIXOTO CAMPOS
R$ 1,200.00
2018 2,022 30-04-2018 30-04-2018 2,067
R$ 944.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE ESTIRÃO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA DO PRADO NA FOZ DO RIO MANICORÉ, NO TURNO VESPERTINO.
PEDRO RIBEIRO DE SÁ
R$ 944.00
2018 2,023 30-04-2018 30-04-2018 2,068
R$ 2,400.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS - TURNO MATUTINO E CRISTALINA/RIO MADEIRA - VESPERTINO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA.
RAIMUNDO AUGUSTO PRESTES BARROS
R$ 2,400.00
2018 2,024 30-04-2018 30-04-2018 2,070
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA LOCALIDADE DO LAGO DO MATUPIRIZINHO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/MATUPIRIZINHO NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
RAIMUNDO DA SILVA MENEZES 47302143234
R$ 1,200.00
Total: R$ 66.873.046,54