Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 2,025 30-04-2018 30-04-2018 2,071
R$ 1,650.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PALHAL/IGARAPÉ ACARÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE DO RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO.
RAIMUNDO DE ASSIS CARVALHO DE SOUZA
R$ 1,650.00
2018 2,026 04-04-2018 04-04-2018 1,714
R$ 4,230.00
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADOS A SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS E TAPA BURACOS NAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO.
A R DE MORAIS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME
R$ 4,230.00
2018 2,027 02-04-2018 02-04-2018 1,712
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
DANIEL ELEOTERIO PRADO
R$ 954.00
2018 2,028 02-04-2018 02-04-2018 1,711
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
MARIA DO SOCORRO NEVES BRITO
R$ 954.00
2018 2,029 02-04-2018 02-04-2018 1,710
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
DIEGO BRANDÃO DE LIMA
R$ 954.00
2018 2,030 30-04-2018 30-04-2018 2,072
R$ 3,555.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ESCONDIDO, VISTA NOVA E LAGUINHO/RIO MARMELOS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
RAIMUNDO DE LEÃO 47302143234
R$ 3,555.00
2018 2,031 02-04-2018 02-04-2018 1,709
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
TEREZINHA DE JESUS ALVES BRANDÃO
R$ 954.00
2018 2,032 30-04-2018 30-04-2018 2,074
R$ 777.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SÃO CARLOS CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO CARLOS NA ALDEIA CARLOS NO TURNO MATUTINO.
RAIMUNDO LEÃO SANTANA 01029836230
R$ 777.00
2018 2,033 02-04-2018 02-04-2018 1,708
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
ANA REGINA SANTOS DA SILVA.
R$ 954.00
2018 2,034 02-04-2018 02-04-2018 1,707
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
RAIMUNDO MUNIZ TAVARES FILHO
R$ 954.00
2018 2,035 30-04-2018 30-04-2018 2,076
R$ 1,044.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO.
RAIMUNDO PEIXOTO PEREIRA 00074274252
R$ 1,044.00
2018 2,036 30-04-2018 30-04-2018 2,081
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ ATININGA, NO TURNO VESPERTINO.
RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS 34846689204
R$ 1,800.00
2018 2,037 30-04-2018 30-04-2018 2,082
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CIVITA/CAPANÃ GRANDE/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA, NO TURNO VERPERTINO.
REGINALDO DO NASCIMENTO FREITAS - MEI
R$ 888.00
2018 2,038 30-04-2018 30-04-2018 2,083
R$ 1,220.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA INÁCIA E SOBRADINHO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/BARREIRA DO MATUPIRI, NO TURNO VERPERTINO.
NELIANE BEZERRA PALHETA 05551962245
R$ 1,220.00
2018 2,039 02-04-2018 02-04-2018 1,705
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
ROSIMO CORREA PINTO
R$ 954.00
2018 2,040 30-04-2018 30-04-2018 2,084
R$ 916.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/RIO MATAURÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA;RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO.
NILSON ALVES BRASIL FILHO 01590040201
R$ 916.00
2018 2,041 30-04-2018 30-04-2018 2,085
R$ 1,100.00
PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PAU QUEIMADO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, NO PAU QUEIMADO, NO TURNO MATUTINO.
ODIVALDO LOPES DE FREITAS 87963205249
R$ 1,100.00
2018 2,042 30-04-2018 30-04-2018 2,087
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DA SANTA MARIA- MATUPIRI GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE MIRITI, NO TURNO VERPERTINO.
PAULINO CORREIA BRASIL 96093498204
R$ 1,300.00
2018 2,043 02-04-2018 02-04-2018 1,704
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
TEREZINHA PINTO LOPES
R$ 954.00
2018 2,044 30-04-2018 30-04-2018 2,088
R$ 944.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SANTA LUZIA,ALDEIA CURARA/RIO MATAURÁ, NO TURNO VESPERTINO.
RONIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA 053093382
R$ 944.00
Total: R$ 66.873.046,54