Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 11,370 11-12-2018 11-12-2018 3,394
R$ 350.00
PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DELÍCIA - RIO MADEIRA, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO AMBIENTE EDUCACIONAL COMPOSTO POR UMA SALA DE AULA, ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME O CONTRATO DE Nº080/2017.
RIZONILDO PINHEIRO DA SILVA
R$ 350.00
2018 11,371 11-12-2018 11-12-2018 716
R$ 4,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO VARGAS S/N CENTRO, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ AMORIM DE 1ª A 4ª SÉRIE NO STURNOS MATUTINO E VESPERTINO DA REDE MUNICIPAl DE ENSINO, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED, CONFORME O CONTRATO Nº22/2018.
PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
R$ 4,000.00
2018 11,372 06-12-2018 06-12-2018 9,516
R$ 44.70
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 44.70
2018 11,373 06-12-2018 06-12-2018 9,517
R$ 447.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 447.00
2018 11,374 06-12-2018 06-12-2018 9,518
R$ 289.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, INFORMATICA E DIDÁTICO, LOTE 03/DIDATICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SETOR DE TRIBUTOS- SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 289.80
2018 11,375 13-12-2018 13-12-2018 8,674
R$ 629.70
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
R$ 629.70
2018 11,376 13-12-2018 13-12-2018 8,673
R$ 3,178.75
PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
R$ 3,178.75
2018 11,377 06-12-2018 06-12-2018 1,108
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº957- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO DEPOSITO DE LIVROS, VINCULADO Á SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº029/2018.
DANYELLEN DE FREITAS PASSOS
R$ 600.00
2018 11,378 30-11-2018 30-11-2018 277
R$ 7,907.49
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 7,907.49
2018 11,379 06-12-2018 06-12-2018 9,515
R$ 635.60
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SERCRETARIAS MUNICIPAIS/SISAGUA.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 635.60
2018 11,380 04-12-2018 04-12-2018 9,514
R$ 900.00
PAGAMENTO RFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOLFTWARE PARA A EMISSÃO E CONTROLE DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO.
SANEGRAPH CONSULTORIA SISTEMA INFORM SANEAM S/S LT
R$ 900.00
2018 11,381 06-12-2018 06-12-2018 2,343
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
R$ 1,100.00
2018 11,382 04-12-2018 04-12-2018 261
R$ 4,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº011/2018.
RADIO RIO MADEIRA LTDA
R$ 4,000.00
2018 11,383 06-12-2018 06-12-2018 3,393
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RIO JUTAÍ, Nº885, SALA 05 ANDAR TÉRREO - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº84/2018.
RAIMUNDA MONTEIRO ROCHA
R$ 1,500.00
2018 11,384 14-12-2018 14-12-2018 8,684
R$ 15,705.60
PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP-ICMS-IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS.
SECR. DA RECEITA FEDERAL -PASEP ICMS - ESTADO
R$ 15,705.60
2018 11,385 26-11-2018 26-11-2018 7,857
R$ 42.00
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2423/2018.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 42.00
2018 11,386 30-11-2018 30-11-2018 7,857
R$ 1,224.80
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2423/2018.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 1,224.80
2018 11,387 26-11-2018 26-11-2018 7,857
R$ 42.00
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2423/2018.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 42.00
2018 11,390 01-11-2018 01-11-2018 9,667
R$ 4,356.00
PAGAMENTO REFERENTE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018- LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ(CARRO UTILIZADO NA SISAGUA PARA SERVIÇOS DIVERSOS)
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 4,356.00
2018 1,473 14-03-2018 14-03-2018 1,516
R$ 1,045.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
EDNELSON DE LIMA LEITE
R$ 1,045.00
Total: R$ 66.873.046,54