Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 11,470 20-12-2018 20-12-2018 10,012
R$ 3,105.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 3,105.00
2018 11,471 20-12-2018 20-12-2018 10,013
R$ 2,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, TIPO LANCHE/01, SLAGADOS VARIADOS FINOS,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 2,600.00
2018 11,472 20-12-2018 20-12-2018 10,014
R$ 106.50
PAAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 106.50
2018 11,473 20-12-2018 20-12-2018 10,015
R$ 358.85
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 358.85
2018 11,474 20-12-2018 20-12-2018 10,016
R$ 800.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, TIPO LANCHE/01, SALGADOS VARIADOS FINOS,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 800.00
2018 12,175 20-12-2018 20-12-2018 10,011
R$ 354.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDATICO. - LOTE 01/EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
W. DOS R. PEREIRA - ME
R$ 354.00
2018 11,476 20-12-2018 20-12-2018 10,018
R$ 1,534.80
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 1,534.80
2018 11,479 20-12-2018 20-12-2018 10,021
R$ 238.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 238.80
2018 11,477 28-12-2018 28-12-2018 10,009
R$ 4,321.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADA, DESTINAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NO SISAGUA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 4,321.00
2018 11,478 28-12-2018 28-12-2018 10,008
R$ 3,278.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CAMINHÕES E MAQUINAS PESADA, DESTINAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 - LOTE 01. SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA PREFEITURA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 3,278.00
2018 11,480 27-12-2018 27-12-2018 10,007
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL/CAPOEIRISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
REINALDO REIS SERRÃO
R$ 954.00
2018 11,481 27-12-2018 27-12-2018 10,006
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
ANA REGINA SANTOS DA SILVA.
R$ 954.00
2018 11,482 28-12-2018 28-12-2018 10,005
R$ 1,890.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
R$ 1,890.00
2018 11,484 07-12-2018 07-12-2018 9,890
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 3MB/3MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
S V DE OLIVEIRA
R$ 3,000.00
2018 11,485 20-12-2018 20-12-2018 9,891
R$ 1,575.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS - TURNO MATUTINO E CRISTALINA/RIO MADEIRA - VESPERTINO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE DE URUMATUBA,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 185/2018.
RAIMUNDO AUGUSTO PRESTES BARROS
R$ 1,575.00
2018 11,486 20-12-2018 20-12-2018 9,892
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA LOCALIDADE LAGO DO MATUPIRIZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/MATUPIRIZINHO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 186/2018.
RAIMUNDO DA SILVA MENEZES 47302143234
R$ 1,200.00
2018 11,487 20-12-2018 20-12-2018 9,895
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA - MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE MIRITI, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 177/2018.
PAULINO CORREIA BRASIL 96093498204
R$ 1,300.00
2018 11,488 20-12-2018 20-12-2018 9,898
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE TERRA PRETA/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES NA NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO.
PAULO BRITO DA SILVA 63620090297
R$ 1,100.00
2018 11,489 20-12-2018 20-12-2018 9,899
R$ 1,450.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRAS/ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, NO TURNO VESPERTINO.
PAULO DA SILVA FERREIRA 00675780209
R$ 1,450.00
2018 11,490 13-12-2018 13-12-2018 10,034
R$ 35.30
PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL IPIRANGA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPÍ.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 35.30
Total: R$ 66.873.046,54