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  Empenho Tipo Data Descrição Val.Empenho Anulado Liquidado Pago Credor
0 6750 O 31/12/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA 50 PASSAGEIROS COM TRIPULAÇÃO, BEBEDOURO, COZINHA E BANHEIRO, ACOMPANHADA DE VOADEIRA DE 07 METROS COM MOTOR DE 15 HP E PILOTEIRO E LANCHA VOADEIRA COMPOSTA COM MOTOR DE POPA 250 4.200,00 0,00 0,00 0,00 MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
0 6749 O 31/12/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019. 1.070,95 0,00 0,00 0,00 IRMAOS COSTA GOMES LTDA
0 6748 O 31/12/2019 VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019. 143,64 0,00 0,00 0,00 IRMAOS COSTA GOMES LTDA
0 6747 O 31/12/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019. 63,80 0,00 0,00 0,00 IRMAOS COSTA GOMES LTDA
0 6746 O 31/12/2019 VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS. - (URNA, PREPARO DO CORPO, FLORES, VELAS, VEICULOS, TRANSPORTE E SERVIÇOS DE COPA) 9.400,00 0,00 0,00 0,00 LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA
0 6745 O 31/12/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 03 DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2019. 582,00 0,00 0,00 0,00 EDUARDO A DE VASCONCELOS
0 6743 O 31/12/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. 1.000,00 0,00 0,00 0,00 MARCIO RIBEIRO MARINHO
0 6742 O 31/12/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS NAS VICINAIS: NOVA VIDA A MATUPI, BR 230 NO SENTIDO DE RIO BRANCO, ÁREA INDIGENA, LINHA DOS BAIANOS E UNIÃO NO SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 48.801,90 0,00 0,00 0,00 G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
0 6741 O 31/12/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 027/2019. 1.100,00 0,00 0,00 0,00 NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
0 6740 O 31/12/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS /SEMINFRI,MELHORAMENTO DAS VICINAIS E DA VILA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019, LOTE 02. 9.261,00 0,00 0,00 0,00 G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
0 6739 O 31/12/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAl ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2019. 535,00 0,00 0,00 0,00 W DE SÁ RIBEIRO
0 6738 O 31/12/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2019. 600,60 0,00 0,00 0,00 W DE SÁ RIBEIRO
0 6737 O 31/12/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2019. 154,00 0,00 0,00 0,00 J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
0 6736 O 31/12/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2019. 489,00 0,00 0,00 0,00 W DE SÁ RIBEIRO
0 6735 O 31/12/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2019. 219,00 0,00 0,00 0,00 W DE SÁ RIBEIRO
0 6734 O 31/12/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2019. 2.451,00 0,00 0,00 0,00 W DE SÁ RIBEIRO
0 6733 O 31/12/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2019. 1.605,00 0,00 0,00 0,00 W DE SÁ RIBEIRO
0 6732 O 31/12/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESSÃO DO USO DOS SISTEMAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS, PATRIMÔNIO, RH, ESTOQUE, COMPRAS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 064/2019. RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019. 24.973,00 0,00 0,00 0,00 CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
0 6731 O 31/12/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 10º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019. 17.350,00 0,00 0,00 0,00 H. A. DE AGUIAR COMERCIAL
0 6730 O 31/12/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 10º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019. 2.775,00 0,00 0,00 0,00 ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME