Displaying 981 - 1000 of 6418
  Empenho Tipo Data Descrição Val.Empenho Anulado Liquidado Pago Credor
1 5750 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ATERRAMENTO ELETRICO NAS UNIDADES DE SAÚDE: MAE LAURINDA, LORIVAL DIAS E POLICLINICA JOÃO PERREIRA DE OLIVEIRA. 2.980,00 0,00 2.980,00 2.980,00 ALAN OLIVEIRA MAIA
1 5749 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB LINK MENSAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019, LOTE - 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ SETOR DE MERENDA ESCOLAR. 955,00 0,00 955,00 955,00 S V DE OLIVEIRA
1 5748 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIADO O SR. MIGUEL RAMOS BARROS, CONFORME PARECER TÉCNICO DE 05/11/2019 E OFICIO Nº 336/2019/SEMPS. 316,00 0,00 316,00 316,00 DJALMA DE MACEDO CORREA
1 5747 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 333/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.COM PARECER TÉCNICO DE 05/11/2019. 316,00 0,00 316,00 316,00 JOÃO PIO RODRIGUES
1 5746 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL BENEFICIADA A SR. GRACE KELLY R. PASSOS, CONFORME PARECER TÉCNICO DE 03/10/2019 COM OFICIO EQ. VOLANTE/CRAS, Nº 332/2019. 316,00 0,00 316,00 316,00 DAMIANA DA SILVA BRITO
1 5745 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL AO BENEFICIADO O SR. RAIMUNDO ARAÚJO PINTO, CONFORME PARECER TÉCNICO DE 05/11/2019 COM OFICIO EQ. VOLANTE/CRAS,Nº 332/2019. 316,00 0,00 316,00 316,00 MARCELA RAMOS DA GAMA
1 5744 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL A BENEFICIADA A SENHORA RAIMUNDA SOARES MONTEIRO, CONFORME PARECER TÉCNICO DE 05/11/2019 E OFÍCIO VOLANTE/CRAS Nº 332/2019. 369,00 0,00 369,00 369,00 MARIA DE NAZARÉ ARAÚJO DE CASTRO
1 5743 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL BENEFICIADA A SRA. ERIKA PASSOS BATISTA, CONFORME PARECER TÉCNICO DE 05/11/2019 COM OFICIO EQ. VOLANTE/CRAS Nº 332/2019.. 316,00 0,00 316,00 316,00 MARIA DO SOCORRO CAMPOS DE LIMA
1 5742 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 9º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019. 2.699,50 0,00 2.699,50 2.699,50 IRMAOS COSTA GOMES LTDA
1 5741 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COLETES ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL - SEMPS. 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 DIONE LEITE BRAGA CORTE E COSTURA MEI
1 5740 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº027/2019. 219,00 0,00 219,00 219,00 R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
1 5739 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB - LINK MENSAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2019 LOTE - 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ/SISÁGUA. 995,00 0,00 995,00 995,00 S V DE OLIVEIRA
1 5738 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA EMISSÃO E CONTROLE DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. 900,00 0,00 900,00 900,00 SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SS LTDA
1 5737 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REVISÃO CADASTRAL E EXCLUSÃO LÕGICA NAS ÁREAS: URBANA, RURAL E SUBURBANAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 ICARO DE CASTRO CORDEIRO
1 5736 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNER DESTIANDOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. - PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. 730,00 0,00 730,00 730,00 D M CAVALCANTE EIRELI - ME
1 5735 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NAS ATIVIDADES COM OS REFERIDOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. 998,00 0,00 998,00 998,00 ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO
1 5734 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CADEIRAS PARA REUNIÃO E PALESTRA AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA. 1.140,00 0,00 1.140,00 1.140,00 NEISON R. DA COSTA - ME
1 5733 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNER E ADESIVO DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. - PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. 770,00 0,00 770,00 770,00 D M CAVALCANTE EIRELI - ME
1 5732 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB - LINK/MENSAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2019 LOTE - 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ/SEMTRER. 995,00 0,00 995,00 995,00 S V DE OLIVEIRA
0 5731 O 01/11/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CADEIRAS PARA REUNIÃO E PALESTRA AO BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA. 1.140,00 0,00 0,00 0,00 NEISON R. DA COSTA - ME