Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 3,182 18-07-2017 18-07-2017 1,596
R$ 20,114.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº013/2017.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 20,114.00
2017 3,183 04-07-2017 04-07-2017 1,614
R$ 901.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELACIONADO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
OSEIAS R DE SOUZA EPP
R$ 901.50
2017 3,184 18-07-2017 18-07-2017 1,550
R$ 3,390.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PARA SEC. MUN. SAUDE CONF. PPNº008/2017-CPL.
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
R$ 3,390.00
2017 3,185 18-07-2017 18-07-2017 1,605
R$ 500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONF. PP Nº008/2017.
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
R$ 500.00
2017 3,187 13-07-2017 13-07-2017 530
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
ANTONIO BORBA QUEIROZ DA FONSECA
R$ 1,000.00
2017 3,189 04-07-2017 04-07-2017 540
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA ESC. DA REDE MUN. DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
DORVAL COLARES FILHO
R$ 2,500.00
2017 3,191 10-07-2017 10-07-2017 262
R$ 83.21
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 83.21
2017 3,192 10-07-2017 10-07-2017 260
R$ 102.97
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 102.97
2017 3,193 10-07-2017 10-07-2017 264
R$ 144.74
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 144.74
2017 3,194 10-07-2017 10-07-2017 263
R$ 183.64
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 183.64
2017 3,195 11-07-2017 11-07-2017 261
R$ 518.08
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 518.08
2017 3,196 12-07-2017 12-07-2017 261
R$ 133.01
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 133.01
2017 3,197 12-07-2017 12-07-2017 263
R$ 102.97
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 102.97
2017 3,198 12-07-2017 12-07-2017 263
R$ 169.19
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 169.19
2017 3,199 12-07-2017 12-07-2017 261
R$ 51.19
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 51.19
2017 3,200 12-07-2017 12-07-2017 264
R$ 32.53
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 32.53
2017 3,201 12-07-2017 12-07-2017 263
R$ 102.97
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 102.97
2017 3,202 04-07-2017 04-07-2017 1,339
R$ 47,570.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nº010/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 47,570.00
2017 3,203 04-07-2017 04-07-2017 1,615
R$ 200.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA AO MEDICO ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CECOM NA CIDADE DE MANAUS/AM.
ERLICE DA FONSECA DEODATO
R$ 200.00
2017 3,204 04-07-2017 04-07-2017 1,594
R$ 800.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER CIRURGIA DE CATARATA SEVERA DE URGENCIA AO HOSPITAL 28 DE AGOSTO NA CIDADE DE MANAUS/AM.
IZADORA DAMASCENO DE OURO
R$ 800.00
Total: R$ 73.056.049,84