Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 3,245 25-07-2017 25-07-2017 500
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE BORBA EM MANAUS.
ALBERDAN GOMES DE OLIVEIRA
R$ 3,500.00
2017 3,246 25-07-2017 25-07-2017 947
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AVISO DE RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DOS BAIRROS.
NATANAEL FURTADO DE MIRANDA
R$ 200.00
2017 3,247 25-07-2017 25-07-2017 1,412
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTWE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
ANDRESSA PIMENTEL DE FREITAS
R$ 1,500.00
2017 3,248 26-07-2017 26-07-2017 1,424
R$ 3,045.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A MANUTENÇÃO REPAROS E TROCAS DE PEÇAS EM FRIGORIFICO PARA ESTA SEC. MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO DE BORBA.
ISRAEL ESPIRITO SANTO MIRANDA BUZAGLO
R$ 3,045.00
2017 3,249 26-07-2017 26-07-2017 757
R$ 325.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICO DO AMAZONAS (CETAM).
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 325.00
2017 3,251 28-07-2017 28-07-2017 1,134
R$ 80.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO PARA O LANCHE DOS IDOSOS.
MARCELINA DA SILVA REIS
R$ 80.00
2017 3,252 28-07-2017 28-07-2017 1,531
R$ 610.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COQUETEL REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA PARA CHEFE DE GABINETE CONF. NF Nº 026993.
ROSANIRA RODRIGUES ALVES
R$ 610.00
2017 3,261 26-07-2017 26-07-2017 495
R$ 250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL. CONF CT 111/17.
DEISE DOS SANTOS DE ASSIS
R$ 250.00
2017 3,254 31-07-2017 31-07-2017 233
R$ 890.15
PELA DESPESA PAGA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 890.15
2017 3,255 31-07-2017 31-07-2017 494
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO (GIRICO), DESTINADO A COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE AXINIM - ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 110/17.
ANDERSON MARTINS PINTO
R$ 2,000.00
2017 3,256 04-07-2017 04-07-2017 652
R$ 161.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PORTA DA RECEPÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE BORBA.
JOSEMIR DE ALMEIDA RAMOS
R$ 161.00
2017 3,257 04-07-2017 04-07-2017 1,620
R$ 200.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA AO ESPECIALISTA EM MASTOLOGIA NA CIDADE DE MANAUS/AM.
OSMAR SANTANA DA FONSECA FILHO
R$ 200.00
2017 3,258 11-07-2017 11-07-2017 1,754
R$ 65,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA CANTORA GOLPEL DAMARES NO DIA 14/07/2017 EM BORBA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELICO.
MATRIX FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME
R$ 65,000.00
2017 3,259 05-07-2017 05-07-2017 1,435
R$ 7,798.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASSAGENS E FRETES FLUVIAIS PARA CAPITAL DO AMAZONAS/MANAUS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
A. F. COIMBRA ME
R$ 7,798.00
2017 3,260 11-07-2017 11-07-0201 1,611
R$ 660.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/AM, CONFORME PORTARIA Nº0147/2017-GPMB.
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
R$ 660.00
2017 3,262 27-07-2017 27-07-2017 1,506
R$ 2,800.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
DANTE BRASIL REGES
R$ 2,800.00
2017 3,263 27-07-2017 27-07-2017 1,631
R$ 3,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CACHE ARTISTA DA BANDA PIU-PIU E COMPANHIA NOS FESTEJOS DE SAO PEDRO NA COMUNIDADE CAIÇARA.
DANTE BRASIL REGES
R$ 3,000.00
2017 3,264 31-07-2017 31-07-2017 1,454
R$ 87.67
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 87.67
2017 3,265 25-07-2017 25-07-2017 1,697
R$ 30.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.101 - PARA ESTA PREFEITURA.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 30.00
2017 3,266 31-07-2017 31-07-2017 427
R$ 398.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 398.40
Total: R$ 73.056.049,84