Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 611 05-04-2017 05-04-2017 771
R$ 440.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA DE FAIXAS P/ A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
NIZETE MAR DE SOUZA
R$ 440.00
2017 612 30-03-2017 30-03-2017 18
R$ 6,568.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 6,568.70
2017 613 13-04-2017 13-04-2017 770
R$ 1,874.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.
FOPAG PREST. SERV. - COORD. MUN. PROT. E DEF. CIVI
R$ 1,874.00
2017 615 13-04-2017 13-04-2017 769
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO FLORESTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
R$ 2,000.00
2017 616 30-03-2017 30-03-2017 16
R$ 11,306.10
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 11,306.10
2017 617 30-03-2017 30-03-2017 13
R$ 6,874.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 6,874.00
2017 618 10-04-2017 10-04-2017 768
R$ 2,105.26
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISORA PEDAGÓGICO NA SEMED.
GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS
R$ 2,105.26
2017 619 04-04-2017 04-04-2017 753
R$ 3,813.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMETO ANEXO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 3,813.50
2017 620 10-04-2017 10-04-2017 752
R$ 3,007.60
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA REF. MAR/17 CONF. PREGÃO PRESENCIAL 009/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 3,007.60
2017 621 30-03-2017 30-03-2017 2
R$ 48,526.69
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 48,526.69
2017 622 04-04-2017 04-04-2017 751
R$ 12,483.10
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA REF. MAR/17 CONF. PREGÃO PRESENCIAL 007/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 12,483.10
2017 623 25-04-2017 25-04-2017 750
R$ 2,600.00
PELA DESPESA PAGA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE O1 (UMA) BOMBA INJETORA 04 CILINDROS PARA ESTA PREFEITURA.
ROMAR DIESEL RECUPERADORA LTDA
R$ 2,600.00
2017 624 13-04-2017 13-04-2017 745
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM CONSULTA MASTOLOGICA NA CAPITAL DP ESTADO.
MATHEUS DE SOUZA SERRÃO
R$ 200.00
2017 1,622 19-04-2017 19-04-2017 985
R$ 875.74
VALOR PAGO REFERENTE A JUROS DE DCTF DO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/09/2016 COM CÓDIGO DA RECEITA 1345.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 875.74
2017 626 20-04-2017 20-04-2017 762
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DESTINADA A 02 (DOIS) ASSESSORES JURÍDICOS A SERVIÇO DA PREF. NO MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO.
JOSE HOLANDA CAVALCANTE
R$ 1,050.00
2017 627 28-04-2017 28-04-2017 760
R$ 250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REPARO NO TOBOGAM DO BALNEÁRIO DO LIRA.
ALCIONE DE ASSIS OLIVEIRA
R$ 250.00
2017 628 30-03-2017 30-03-2017 7
R$ 3,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 3,500.00
2017 629 10-04-2017 10-04-2017 758
R$ 5,380.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 5,380.90
2017 1,189 18-05-2017 18-05-2017 977
R$ 12,454.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº013/2017.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 12,454.00
2017 631 30-03-2017 30-03-2017 17
R$ 4,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 4,000.00
Total: R$ 73.056.049,84