Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 969 27-04-2017 27-04-2017 45
R$ 6,685.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 6,685.00
2017 970 27-04-2017 27-04-2017 145
R$ 8,053.05
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - COMISSIONADO POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%, DE COMP 04/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 8,053.05
2017 996 27-04-2017 27-04-2017 87
R$ 4,153.99
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%, DE COMP 04/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 4,153.99
2017 972 27-04-2017 27-04-2017 54
R$ 7,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 7,000.00
2017 973 27-04-2017 27-04-2017 11
R$ 16,203.29
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 16,203.29
2017 974 27-04-2017 27-04-2017 73
R$ 7,842.28
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 7,842.28
2017 975 27-04-2017 27-04-2017 17
R$ 1,030.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO EFETIVO, DE COMP 04/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 1,030.70
2017 976 27-04-2017 27-04-2017 798
R$ 24,233.31
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº78 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
R$ 24,233.31
2017 1,180 07-03-2017 07-03-2017 395
R$ 14,300.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 004/2017.
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
R$ 14,300.00
2017 978 12-04-2017 12-04-2017 169
R$ 10,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE.
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
R$ 10,000.00
2017 979 12-04-2017 12-04-2017 170
R$ 10,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA SEDE PREFEITURA DE BORBA.CONFORME CARTA CONVITE
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
R$ 10,000.00
2017 980 12-04-2017 12-04-2017 500
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE BORBA EM MANAUS.
ALBERDAN GOMES DE OLIVEIRA
R$ 3,500.00
2017 990 03-04-2017 03-04-2017 445
R$ 12,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE O MÊS DE JANEIRO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF PREGÃO PRESENCOAL 005/2017 - CPL/PMB.
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
R$ 12,000.00
2017 982 10-04-2017 10-04-2017 394
R$ 14,500.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 003/2017.
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
R$ 14,500.00
2017 983 26-04-2017 26-04-2017 501
R$ 15,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS.
LUIZ JOSÉ DA SILVA
R$ 15,000.00
2017 984 13-04-2017 13-04-2017 112
R$ 13,803.03
PELA DESPESA PAGA TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEC. EDUCAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 13,803.03
2017 985 13-04-2017 13-04-2017 111
R$ 35,888.37
PELA DESPESA PAGA TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEC. ADMINISTRAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 35,888.37
2017 986 13-04-2017 13-04-2017 113
R$ 30,000.00
PELA DESPESA PAGA TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEC. DE SAÚDE.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 30,000.00
2017 987 27-04-2017 27-04-2017 513
R$ 64,457.95
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº73 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 64,457.95
2017 988 27-04-2017 27-04-2017 509
R$ 106,296.94
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO EMPENHO Nº53 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 106,296.94
Total: R$ 73.056.049,84