Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 102 15-02-2017 15-02-2017 232
R$ 1,874.00
PELA DESPESA PAGA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COORDENARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPIO DE BORBA-AM.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 1,874.00
2017 103 15-02-2017 15-02-2017 233
R$ 30,223.66
PELA DESPESA PAGA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 30,223.66
2017 104 15-02-2017 15-02-2017 234
R$ 15,022.00
PELA DESPESA PAGA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA GUARDA CIVIL MUNCIPAL.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 15,022.00
2017 105 15-02-2017 15-02-2017 235
R$ 1,874.00
PELA DESPESA PAGA PRESTADORES DE SERVIÇOS SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 1,874.00
2017 106 15-02-2017 15-02-2017 236
R$ 8,775.83
PELA DESPESA PAGA PRESTADORES DE SERVIÇOS SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABSTECIMENTO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 8,775.83
2017 328 15-02-2017 15-02-2017 237
R$ 2,811.00
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
R$ 2,811.00
2017 108 21-02-2017 21-02-2017 138
R$ 109.04
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
R$ 109.04
2017 109 07-02-2017 07-02-2017 139
R$ 3.30
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 3.30
2017 110 14-02-2017 14-02-2017 139
R$ 19.12
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 19.12
2017 111 24-02-2017 24-02-2017 139
R$ 0.90
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 0.90
2017 112 16-02-2017 16-02-2017 244
R$ 11,298.25
PELA DESPESA PAGA SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 11,298.25
2017 113 15-02-2017 15-02-2017 219
R$ 10,013.00
PELA PAGA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
ROBERTO JAIME DE F. SA
R$ 10,013.00
2017 114 02-02-2017 02-02-2017 189
R$ 18,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA POSTURA.
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
R$ 18,500.00
2017 115 02-02-2017 02-02-2017 189
R$ 16,050.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA POSTURA.
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
R$ 16,050.00
2017 116 08-03-2017 08-03-2017 189
R$ 13,275.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA POSTURA.
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
R$ 13,275.00
2017 117 23-02-2017 23-02-2017 1
R$ 16,800.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 16,800.00
2017 118 23-02-2017 23-02-2017 84
R$ 18,064.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 18,064.70
2017 119 23-02-2017 23-02-2017 83
R$ 25,059.84
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 25,059.84
2017 120 23-02-2017 23-02-2017 45
R$ 6,060.30
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 6,060.30
2017 121 20-02-2017 20-02-2017 401
R$ 5,650.00
PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFIAS.
H2 COMUNICAÇÃO LTDA
R$ 5,650.00
Total: R$ 73.056.049,84