Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 1,711 10-05-2017 10-05-2017 1,223
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 13/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 109/2017-GPMB.
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
R$ 880.00
2017 1,712 10-05-2017 10-05-2017 1,224
R$ 360.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 13/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 108/2017-GPMB.
RHUANA THALIA DE SOUZA REMBOSKI
R$ 360.00
2017 1,713 10-05-2017 10-05-2017 1,226
R$ 540.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO AMPLIADA DO CEAS COM OS CMAS's.
JEFFERSON RAMOS BARBA
R$ 540.00
2017 1,714 10-05-2017 10-05-2017 1,230
R$ 600.00
VALOR QUE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO AMPLIADA DO CEAS COM OS CMAS's.
ADRIANA DA SILVA FERREIRA
R$ 600.00
2017 1,715 19-05-2017 19-05-2017 1,231
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
CORINA PANTOJA SOARES
R$ 500.00
2017 1,716 22-05-2017 22-05-2017 1,232
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
MARILENE FERREIRA DE AZEVEDO
R$ 1,000.00
2017 1,717 22-05-2017 22-05-2017 1,233
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
MARIA LUCIA CORREA
R$ 200.00
2017 1,718 17-05-2017 17-05-2017 1,234
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
GERLANE CARDOSO DE SOUZA
R$ 200.00
2017 1,719 12-05-2017 12-05-2017 1,235
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
REGINA MACIEL DE SOUZA
R$ 500.00
2017 1,720 16-05-2017 16-05-2017 1,238
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 15/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 111/2017-GPMB.
ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
R$ 880.00
2017 1,721 16-05-2017 16-05-2017 1,239
R$ 630.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 18/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 112/2017-GPMB.
MANOEL AMARAL DE SA
R$ 630.00
2017 1,722 12-05-2017 12-05-2017 1,242
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FILMAGEM DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES JEAS NO CETI.
MANOEL ELENILDO RODRIGUES LEITE
R$ 1,100.00
2017 1,723 17-05-2017 17-05-2017 1,243
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADA EM DOCUMENTO ANEXO.
PORTO VEÍCULOS S.A
R$ 500.00
2017 1,724 26-05-2017 26-05-2017 1,244
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2017.
ELSON RAMOS DE SOUZA
R$ 400.00
2017 1,725 19-05-2017 19-05-2017 1,246
R$ 3,780.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CPF E CARTEIRA DE TRABALHO REALIZADOS PELA AÇÃO E CIDADANIA EM BORBA.
GILMAR AUGUSTO DA SILVA DOS SANTOS
R$ 3,780.00
2017 1,726 16-05-2017 16-05-2017 1,249
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 17/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 113/2017-GPMB.
ANGELAINE PEREIRA DE OLIVEIRA
R$ 600.00
2017 1,753 31-05-2017 31-05-2017 1,290
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU.
COMANDA DA MARINHA
R$ 200.00
2017 1,727 16-05-2017 16-05-2017 1,250
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 19/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 114/2017-GPMB.
RAIMUNDO HEUCLIDES LOPES
R$ 900.00
2017 1,728 15-05-2017 15-05-2017 1,251
R$ 126,111.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 126,111.00
2017 1,729 12-05-2017 12-05-2017 1,252
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0464/2017 - SEMSA.
TANIA REYNA DIAZ
R$ 2,000.00
Total: R$ 73.056.049,84