Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1585 Global 04-06-2018
R$ 16,000.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Cesario de Oliveira, residentes nas proximidades da Comunidade Axinim, Rio Abacaxis.
11
DAVID PAES DE OLIVEIRA
1587 Global 04-06-2018
R$ 7,200.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Alvaro Maia, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Areial/Aldeia Forno.
11
DENILSON HAZAN DE GOES
1231 Ordinário 30-04-2018
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS)DIARIAS PARA ALIMENTA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 04 A 10/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº0080/2018-GPMB.
102
ELISMARA SALVADOR TEIXEIRA
1232 Estimativo 02-05-2018
R$ 750,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIO ANTERIOR (RFB-PREV-PARC60/RFB-RET DARF).
100
1215 Ordinário 24-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILI FINANCEIRO PARA CUSTEAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILI FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM PREMIAÇÃO DE TORNEIO FEMININO NA COMUNIDADE INDIGINA PIRANHA.
100
RAIANE RODRIGUES DE LIMA
1075 Global 02-04-2018
R$ 201,140.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
11
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
1076 Global 02-04-2018
R$ 20,850.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
19
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
1137 Ordinário 12-04-2018
R$ 571.78
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
11
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
1140 Ordinário 12-04-2018
R$ 97.47
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS DE 2018.
100
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON
1141 Ordinário 12-04-2018
R$ 180.20
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
702
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
1142 Ordinário 12-04-2018
R$ 1,954.96
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
101
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
1143 Ordinário 12-04-2018
R$ 77.20
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS.
100
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
1144 Ordinário 12-04-2018
R$ 19.33
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS.
100
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
1145 Ordinário 12-04-2018
R$ 38.13
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS.
100
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
1146 Ordinário 12-04-2018
R$ 30.37
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS.
100
INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
1147 Ordinário 12-04-2018
R$ 40.17
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS.
100
INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
1077 Ordinário 02-04-2018
R$ 2,021.60
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO E DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª018/2017.
396
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1167 Ordinário 16-04-2018
R$ 35,103.60
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª025/2017.
2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1233 Global 02-05-2018
R$ 100,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
100
INSS
1234 Ordinário 02-05-2018
R$ 225,616.08
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DEBITOS DE AJUSTES DO FUNDEB.
11
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
Total: R$ 91.962.478,20