Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 4,373 14-09-2018 14-09-2018 2,614
R$ 216.62
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE KIT DE FELTROS DE LIMPEZA DO CABEÇOTE DE IMPRESSÃO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA SETOR DE CONVENIO E DA COMISSÃO PERMANANETE DE LICITAÇÃO.
SLK INFORMATICA EIRELI
R$ 216.62
2018 4,374 10-10-2018 10-10-2018 2,631
R$ 4,850.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS VINCULADAS E OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE FINANÇAS E SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 4,850.00
2018 4,375 11-09-2018 11-09-2018 2,615
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA COBERTURA DA ESCOLA DA COMUNIDADE PURÚ GRANDE.
TANIA RAIMUNDA NOBRE RIBEIRO
R$ 1,540.00
2018 4,376 10-10-2018 10-10-2018 2,632
R$ 7,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS VINCULADAS E OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 7,200.00
2018 4,377 10-10-2018 10-10-2018 2,633
R$ 3,335.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS GPL BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE LIMPEZA PÚBLICA, NA ZONA RURAL E URBANA, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 3,335.00
2018 4,378 25-09-2018 25-09-2018 2,609
R$ 4,498.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MES DE SETEMBRO 2018.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 4,498.00
2018 4,379 12-09-2018 12-09-2018 2,624
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE JOGOS DE MESAS, DESTINADO PARA REUNIÃO DO PREFEITO COM OS PROFESSORES MUNICIPAIS ALUSIVOS A SEMANA DA PÁTRIA.
ENIZE AUZIER DE FREITAS PINHEIRO
R$ 700.00
2018 4,380 10-10-2018 10-10-2018 2,625
R$ 1,920.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA SEREM USADO NO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM SETEMBRO.
DANTES BRASIL REGES
R$ 1,920.00
2018 4,381 26-10-2018 26-10-2018 2,626
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRODUTOS AGRICOLAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DO CARDAPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
JODAT SAHDO JUNIOR
R$ 28,700.00
2018 4,382 10-10-2018 10-10-2018 2,629
R$ 7,050.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 7,050.00
2018 4,383 15-10-2018 15-10-2018 2,613
R$ 10,287.09
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº006/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 10,287.09
2018 4,384 08-10-2018 08-10-2018 2,617
R$ 6,282.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº011/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
R$ 6,282.50
2018 4,385 10-10-2018 10-10-2018 2,619
R$ 6,406.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA, CONF. PP Nª011/2018-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 6,406.70
2018 4,386 10-10-2018 10-10-2018 2,620
R$ 731.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA, CONF. PP Nª011/2018-CPL.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 731.50
2018 4,387 10-10-2018 10-10-2018 2,635
R$ 5,960.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS GPL BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA DA FROTA DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIÁRIO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 5,960.00
2018 4,388 10-10-2018 10-10-2018 2,637
R$ 5,964.75
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS GPL BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO SETOR SEC. DE OBRAS, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 5,964.75
2018 4,389 10-10-2018 10-10-2018 2,638
R$ 8,235.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS GPL BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA DA FROTA DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIÁRIO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 8,235.00
2018 4,390 26-09-2018 26-09-2018 2,685
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JORNATAN DE SÁ SANTOS
R$ 1,000.00
2018 4,391 04-09-2018 04-09-2018 2,686
R$ 102.92
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA COMPETENCIA DE DEZ/2017.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 102.92
2018 4,392 04-09-2018 04-09-2018 2,687
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE MARUIM NO RIO ABACAXIS.
FRANCINALDO PEREIRA VIDAL
R$ 1,500.00
Total: R$ 79.864.120,69