Displaying 741 - 760 of 3829
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 2972 O 20/08/2020 R$ 13.950,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER ESTA SECRETARI Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 478 3.3.90.30.99.00.00.00
1 2990 O 20/08/2020 R$ 14.880,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONF DOCUMENTO EM ANEXO E SR Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 534 3.3.90.30.99.00.00.00
1 3027 O 20/08/2020 R$ 400,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 46440.0 08.244.0191 100 2.026 231 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3028 O 20/08/2020 R$ 350,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, Mais ... 46440.0 08.244.0191 100 2.026 231 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3054 O 20/08/2020 R$ 880,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS Mais ... 46401.0 04.122.0011 100 2.002 22 3.3.90.14.00.00.00.00
1 3077 O 20/08/2020 R$ 526,32 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONDUTOR DE EMBARCAÇÃO, PARA TRANSP Mais ... 46401.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3149 O 20/08/2020 R$ 3.160,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA Mais ... 46397.0 27.812.0173 100 2.037 381 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3166 O 20/08/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO TFD CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 46440.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3167 O 20/08/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO TFD CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 46440.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3259 O 20/08/2020 R$ 656.937,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE EMBARCACOES CONF DOCUMENTO EM ANEXO, PR Mais ... 50212.0 10.301.0052 62 1.031 691 4.4.90.52.99.00.00.00
1 3260 O 20/08/2020 R$ 242.306,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE EMBARCACOES CONF DOCUMENTO EM ANEXO, PR Mais ... 48332.0 10.301.0052 62 1.031 691 4.4.90.52.99.00.00.00
1 2921 O 19/08/2020 R$ 1.052,63 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO CAPINA E ROCAGEM EM MUTIRAO DE LIMPE Mais ... 46443.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2926 O 19/08/2020 R$ 4.210,53 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO BARCO ESCOLAR DA COMU Mais ... 46443.0 12.361.0060 100 2.013 119 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2973 O 19/08/2020 R$ 77.585,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ESTA SECRETAR Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 478 3.3.90.30.99.00.00.00
1 3049 O 19/08/2020 R$ 1.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONF.DOC.EM ANEXO. 46401.0 08.244.0191 100 2.026 231 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3106 O 19/08/2020 R$ 90.960,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONF DOCUMENTO EM ANEXO E Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 534 3.3.90.30.99.00.00.00
1 3174 O 19/08/2020 R$ 27.720,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE RESINAS FOTOPOLIMERZAVEL CONF DOCUMENTO Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 478 3.3.90.30.99.00.00.00
1 3188 O 19/08/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO TFD CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 46440.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3189 O 19/08/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO TFD CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 46440.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3199 O 19/08/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO TFD CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 46444.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
Total: R$ 1.136.917,48