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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 3122 O 10/08/2020 R$ 1.578,95 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM) ESCADA NA Mais ... 46397.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3154 O 10/08/2020 R$ 1.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO TFD CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 46401.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3172 O 10/08/2020 R$ 2.610,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF DOCUMENTO EM Mais ... 46443.0 10.301.0052 100 2.040 477 3.3.90.30.07.00.00.00
1 3191 O 10/08/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO TFD CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 46440.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3192 O 10/08/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO TFD CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 46440.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3717 O 10/08/2020 R$ 3.052,63 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO Mais ... 52990.0 12.365.0070 100 2.022 180 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3724 O 10/08/2020 R$ 2.105,26 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO Mais ... 52990.0 12.365.0070 100 2.022 180 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3821 O 10/08/2020 R$ 2.321.045,70 PELA DESPESA EMPENHADA COM 1º MEDIÇÃO AO CONTRATO Nº131/2020,QUE TEM POR OBJETIV Mais ... 56582.0 15.451.0091 106 1.010 714 4.4.90.51.91.00.00.00
1 3823 O 10/08/2020 R$ 4.678,43 PELA DESPESA EMPENHADA CONTRA-PARTIDA COM 1º MEDIÇÃO AO CONTRATO Nº131/2020,QUE Mais ... 56582.0 15.451.0091 100 1.010 266 4.4.90.51.91.00.00.00
1 3830 O 10/08/2020 R$ 198.560,17 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA 1º MEDICAO DO CONTRATO Nº030/2020 Mais ... 56313.0 12.361.0062 740 1.003 693 4.4.90.51.91.00.00.00
1 2932 O 07/08/2020 R$ 10.530,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE REPARO E MUNUTENCAO DOS QUADROS E Mais ... 46443.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3006 O 07/08/2020 R$ 208,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DIVERSAS N Mais ... 46444.0 04.123.0011 100 2.010 81 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3024 O 07/08/2020 R$ 500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 46440.0 04.123.0011 100 2.010 82 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3080 O 07/08/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA , PARA A Mais ... 46401.0 08.244.0011 100 2.025 222 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3087 O 07/08/2020 R$ 30.810,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONF DOCUMENTO EM ANEXO PP 0 Mais ... 50212.0 10.305.0019 2020 2.054 679 3.3.90.30.99.00.00.00
1 2919 O 06/08/2020 R$ 4.210,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E TROCA DA BOMBA SUBMERSA Mais ... 46443.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2952 O 06/08/2020 R$ 3.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO Nº0000339-40.2017 Mais ... 46397.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2985 O 06/08/2020 R$ 56.975,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONF DOCUMENTO E PP-021/20 Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 534 3.3.90.30.99.00.00.00
1 3155 O 06/08/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO TFD CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 46401.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3173 O 06/08/2020 R$ 7.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM INDENIZACAO JUDICIAL DO PROCESSO N?0000339-40.2017.5. Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 2.016 138 3.1.90.94.00.00.00.00
Total: R$ 2.650.464,14