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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 2856 O 03/08/2020 R$ 5.300,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA PARA ATENDER ESTE FUNDO DE Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 535 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2891 O 03/08/2020 R$ 1.263,16 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIRO Mais ... 46443.0 27.812.0173 100 2.037 381 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2892 O 03/08/2020 R$ 2.105,26 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADO AO Mais ... 46443.0 27.812.0173 100 2.037 381 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2893 O 03/08/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARO DE ALIMENTACAO, PARA Mais ... 46443.0 08.244.0191 100 2.026 229 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2895 O 03/08/2020 R$ 947,37 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE ALIMENTACAO, PARA ATEN Mais ... 46443.0 20.605.0011 100 2.035 357 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2896 O 03/08/2020 R$ 526,32 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AT Mais ... 46443.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2899 O 03/08/2020 R$ 1.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA SERVICO PRESTADO NA ATUALIZACAO DE SOFTWARE, PARA ATENDER Mais ... 46443.0 12.122.0011 100 2.012 111 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2904 O 03/08/2020 R$ 3.157,89 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE INFORMATICA, PARA ATENDER ESTA SE Mais ... 46443.0 08.244.0011 100 2.025 222 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2913 O 03/08/2020 R$ 1.052,63 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE CAPINA E ROCAGEM EM MUTIRAO DE LI Mais ... 46443.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2915 O 03/08/2020 R$ 2.631,58 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA , PARA ATENDER ESTA SE Mais ... 46443.0 20.605.0011 100 2.035 357 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2917 O 03/08/2020 R$ 9.078,95 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE CAPINA E ROCAGEM EM MUTIRAO DE LI Mais ... 46443.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2920 O 03/08/2020 R$ 5.270,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO, PARA ATENDE Mais ... 46443.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2924 O 03/08/2020 R$ 4.894,74 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE REFEICOES, PARA ATENDE Mais ... 46443.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2925 O 03/08/2020 R$ 4.894,74 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO POLO EDUC Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2927 O 03/08/2020 R$ 7.560,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E PODAGEM DAS ARVORES DA Mais ... 46443.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2929 O 03/08/2020 R$ 4.200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MAO- DE- OBRAS DE TROCA DO KIT DE VEDAÇÃ Mais ... 46394.0 10.302.0011 100 2.023 195 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2930 O 03/08/2020 R$ 6.352,63 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, MANUTENCAO E REMOCAO ENT Mais ... 46443.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2931 O 03/08/2020 R$ 9.747,37 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE REBOBINAMENTO DE 02 (DUAS) BOMBAS Mais ... 46443.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2934 O 03/08/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL APRIG Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2935 O 03/08/2020 R$ 1.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE INFORMATICA, PARA ATENDER ESTA SE Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
Total: R$ 75.982,64