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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 2168 O 03/06/2020 R$ 2.947,37 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NA IMPRESSORA. 46397.0 04.122.0011 100 2.005 53 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2169 O 03/06/2020 R$ 1.100,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDA Mais ... 46401.0 04.123.0011 100 2.010 77 3.3.90.14.00.00.00.00
1 2170 O 03/06/2020 R$ 13.109,10 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 536 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2171 O 03/06/2020 R$ 1.045,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARO DE ALIMENTACAO. 46440.0 04.122.0011 100 2.002 27 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2050 O 02/06/2020 R$ 1.060,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE MARMITA. 46443.0 12.122.0011 100 2.012 111 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2051 O 02/06/2020 R$ 7.894,74 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA . 46443.0 08.244.0191 100 2.026 229 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2053 O 02/06/2020 R$ 500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 46440.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2054 O 02/06/2020 R$ 7.126,32 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO DE ALIMENTACAO. 46397.0 15.452.0081 100 2.031 304 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2055 O 02/06/2020 R$ 7.126,32 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO DE ALIMENTACAO. 46397.0 15.452.0081 100 2.031 304 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2056 O 02/06/2020 R$ 6.800,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO DE ALIMENTACAO. 46397.0 15.452.0081 100 2.031 304 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2057 O 02/06/2020 R$ 5.270,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO DE ALIMENTACAO. 46397.0 15.452.0081 100 2.031 304 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2058 O 02/06/2020 R$ 5.263,16 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TIRAGEM DE COPIAS E DIGITACOE Mais ... 46397.0 12.122.0011 100 2.012 111 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2059 O 02/06/2020 R$ 2.105,26 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PREPAROS DE REFEICOES. 46401.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2060 O 02/06/2020 R$ 2.200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA. 46401.0 12.361.0060 100 2.013 119 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2061 O 02/06/2020 R$ 1.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA. 46401.0 08.244.0191 100 2.026 229 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2062 O 02/06/2020 R$ 7.980,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE BORRIFACAO DE PRODUTO GLIFOSA Mais ... 46401.0 18.541.0111 100 1.023 315 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2063 O 02/06/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA. 46401.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2064 O 02/06/2020 R$ 14.400,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE REPAROS NA PONTE. 46401.0 26.782.0091 100 1.020 283 4.4.90.51.91.00.00.00
1 2065 O 02/06/2020 R$ 1.263,16 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATICA. 46428.0 08.244.0011 100 2.025 222 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2066 O 02/06/2020 R$ 650,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGENIO Mais ... 46400.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
Total: R$ 90.840,43