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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 2087 O 02/06/2020 R$ 16.536,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS. 0.0 12.361.0062 74 2.016 143 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2088 O 02/06/2020 R$ 27.222,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS. 0.0 12.361.0062 74 2.016 143 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2089 O 02/06/2020 R$ 125.183,50 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE Mais ... 0.0 12.361.0062 11 2.016 435 3.3.90.30.22.00.00.00
1 2090 O 02/06/2020 R$ 120.249,50 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE Mais ... 0.0 12.361.0062 11 2.016 435 3.3.90.30.22.00.00.00
1 2091 O 02/06/2020 R$ 6.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA TECNICA NA ELABORA Mais ... 0.0 12.122.0011 100 2.012 111 3.3.90.36.06.00.00.00
1 2092 O 02/06/2020 R$ 950,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA. 46440.0 08.244.0191 100 2.026 229 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2093 O 02/06/2020 R$ 631,58 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA 46440.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2094 O 02/06/2020 R$ 1.050,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO DE LANCHES. 46440.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2095 O 02/06/2020 R$ 1.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CARRETOS DE MATERIAIS DIVERSO Mais ... 46440.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2096 O 02/06/2020 R$ 1.368,42 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE LANCHES. 46440.0 08.244.0191 100 2.026 229 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2097 O 02/06/2020 R$ 600,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA. 46440.0 08.244.0191 100 2.026 231 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2098 O 02/06/2020 R$ 1.421,03 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MARMITAS. 46440.0 15.452.0081 100 2.031 304 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2099 O 02/06/2020 R$ 600,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO, EM ALUGUEL SOCIAL. 46387.0 08.244.0191 100 2.026 231 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2100 O 02/06/2020 R$ 1.640,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO DE REFEICOES. 50212.0 10.301.0052 2 2.040 484 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2101 O 02/06/2020 R$ 4.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO DE REFEICOES. 46444.0 04.122.0011 100 2.002 27 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2102 O 02/06/2020 R$ 3.700,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO DE ALIMENTACAO. 46444.0 08.244.0019 2021 2.055 684 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2103 O 02/06/2020 R$ 38,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CARIMBO REDONDO. 46444.0 04.123.0011 100 2.010 80 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2104 O 02/06/2020 R$ 84.254,50 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 435 3.3.90.30.22.00.00.00
1 2105 G 02/06/2020 R$ 21.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE UMA EMBARCACAOEQUI Mais ... 50212.0 10.305.0019 2020 2.054 680 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2106 O 02/06/2020 R$ 37.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICO NA UNIDADE HOSPITALA Mais ... 48332.0 10.305.0019 2020 2.054 680 3.3.90.36.06.00.00.00
Total: R$ 454.944,53