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  Empenho Tipo Data Descrição V.Empenho Anulado Liquidado Pago Credor
1 200 O 10/10/2017 PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA (FATURA), NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. 500,00 117,87 382,13 382,13 TELEMAR NORTE LESTE S/A
1 189 O 09/10/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (30 CADEIRA BRANCA PLASTICO) PARA ATENDER ESTA CÂMARA DE HUMAITÁ/AM-CMH. 1.197,00 0,00 1.197,00 1.197,00 L. A. CARVALHO DE SA
1 190 O 09/10/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA USO DOS SOFTWARES (SISTEMA) DA FOLHA DE PAGAMENTO,LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, PROTOCOLO, COMPRAS E ESTOQUE, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-AM, CONFORME DOCUMENTO 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELI - EPP
1 191 O 09/10/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2013 (PROCEDIMENTO DE REVISÃO DA GFIP) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 997,26 0,00 997,26 997,26 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
1 192 O 09/10/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RELATIVO AO PERÍODO DE 02/2013 (PROCEDIMENTO DE REVISÃO DA GFIP) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 986,96 0,00 986,96 986,96 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
1 193 O 09/10/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-INSS RELATIVO AO PERÍODO DE 03/2017 DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 690,27 0,00 690,27 690,27 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
1 194 O 09/10/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RELATIVO AO PERÍODO DE 04/2013 (PROCEDIMENTO DE REVISÃO DA GFIP) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 938,86 0,00 938,86 938,86 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
1 196 O 09/10/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RELATIVO AO PERÍODO DE 05/2013 (PROCEDIMENTO DE REVISÃO DA GFIP) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 935,50 0,00 935,50 935,50 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
1 197 O 09/10/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RELATIVO AO PERÍODO DE 06/2013 (PROCEDIMENTO DE REVISÃO DA GFIP)DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1.010,31 0,00 1.010,31 1.010,31 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
1 187 O 27/09/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RELATIVO AO PERÍODO DE 09/2012 (PROCEDIMENTO DE REVISÃO DA GFIP)DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 669,29 0,00 669,29 669,29 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
1 185 O 25/09/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES DE MUANENSE, SÃO JOSÉ, FLECHAL, LARANJAL E GOIABAL, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DA RJ ENGENHARIA, CHEFIADO PELO ENGENHEIRO CIVIL DEÍLSON NE 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
1 186 O 25/09/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM AO LAGO DO ACARÁ ( VERIFICAR A FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA) E DISTRITO DE AUXILIADORA (VERIFICAR O ANDAMENTO DA LIMPEZA NO RAMAL DA REDE ELÉTRI 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA
1 183 O 21/09/2017 PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EFETUAR VIAGEM A COMUNIDADE RIBEIRINHA DE VILA DE CARAPANATUBA E EFETUAR VISITA A ESCOLA DÁQUELA COMUNIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 116/2017 EM ANEXOS-GAB/PRES. 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 RÚSSELL LELLO DE MIRANDA
1 184 O 21/09/2017 PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADES DE SÃO CARLOS, FORTALEZA, REALIDADE, SANTO ANTONIO E NAZARÉ,( POIS FICAM SITUADAS AO LONGO DA BR 319, SENTIDO HUMAITÁ/MANAUS)PARA FISCAL 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 RAIMUNDO SANTOS CRUZ
1 182 O 15/09/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREA NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS E MANAUS/PORTO VELHO AO SERVIDOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM PARA EFETUAR VISITAS AOS ESCRITORIO JURÍDICO E CONTABILIDADE PARA A DEFESA D 1.230,17 0,00 1.230,17 1.230,17 JAIRO LEITE DE ALMEIDA
1 188 O 15/09/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REPARO E SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH. 13.200,00 0,00 13.200,00 13.200,00 DIOGO PEREIRA DE ARAÚJO 873.491.162-68
1 180 O 14/09/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, AFETADO PELO TEMPORAL COM FORTE VENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 DIOGO PEREIRA DE ARAÚJO 873.491.162-68
1 181 O 14/09/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREA E TERRESTRE AO SERVIDOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME GUIA DO DOCUMENTO EM ANEXO. 974,52 0,00 974,52 974,52 EDSON PRESTES FERREIRA
1 177 O 13/09/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2017,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO. 23.500,00 0,00 23.500,00 23.500,00 FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
1 178 O 13/09/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 16.641,61 0,00 16.641,61 16.641,61 FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS