Displaying 201 - 220 of 295
  Empenho Tipo Data Descrição V.Empenho Anulado Liquidado Pago Credor
1 97 O 28/03/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR (IVO DIAS DE ARAÚJO AZEVEDO)MEMBRO DA COMISSÃO EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM), PARA TRATAR DE REIVINDICAR IN LOCO NOS ÓRGÃ 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 IVO DIAS ARAUJO DE AZEVEDO
1 98 O 28/03/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR (RAIMUNDO SANTOS CRUZ), EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DE REALIDADE, BR 319 (PARA FISCALIZAR A ESCOLA E O POSTO DE SAÚDE E DE MAICI, NA BR 230 (TRANSAMAZÔNICA), PARA VERIF 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 RAIMUNDO SANTOS CRUZ
1 99 O 28/03/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR (SAMUEL MENDONÇA DE MORAES), EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE SANTA ROSA (VERIFICAR TRANSPORTE ESCOLAR E MERENDA ESCOLAR, NAMOR (VERIFICAR A ESTRUTURA DA ESCO 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 SAMUEL MENDONÇA DE MORAES
1 92 O 26/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR (ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DE NAMOR E LAGO DO ANTONIO (SÃO FRANCISCO E SANTA LUZIA), PARA VERIFICAR IN LOCO A SITUAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍS 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 ANTONIO CARLOS MARTINS DE ALMEIDA
1 67 O 21/03/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS/PORTO VELHO AO ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO(ALEX ANUFRIEV), CONFORME DOCUMENTO E BILHETE DE PASSAGEM EM ANEX 586,45 0,00 586,45 586,45 ALEX ANUFRIEV
1 68 O 21/03/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS/PORTO VELHO AO CONTROLADOR INTERNO DESTE PODER LEGISLATIVO (CARLOS SÉRGIO S.GUIMARÃES), CONFORME DOCUMENTO E BILHETE DE P 586,45 0,00 586,45 586,45 CARLOS SÉRGIO DA SILVA GUIMARÃES
1 91 O 21/03/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO2T PARA USO DO VEICULO PARLAMENTAR- DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/2019-CMH. 9.441,80 0,00 9.441,80 9.441,80 ADELAR LUIZ DILL
1 86 O 20/03/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS: ARROZ;BANANA;CEBOLA EXTRA; BISCOITO DOCE; CENOURA COMUM; BATATA; BANANA;MANTEIGA;MAMÃO; GOIABADA;QUEIJO; PRESUNTO; BOLACHA SALGADA; AZEITONA;ADOÇANTE; PEPINO OVO; R 1.539,73 0,00 1.539,73 1.539,73 J. OLIVEIRA SA - ME
1 87 O 20/03/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROCESSOS REPOGRÁFICOS DIVERSOS ( FOTOCÓPIAS, CARIMBOS AUTOMÁTICOS, IMPRESSÕES, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAÇÕES)CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003 EM ANEXO, NESTE 3.054,47 0,00 3.054,47 3.054,47 S. M. PEREIRA BOTELHO
1 88 O 20/03/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COMO: CERA; INSETICIDA ODORIZADOR DE AMBIENTE; ESPANADOR DE PÓ; SABONETE LIQUIDO; LUVA LATEX PEQUENO MEDIO E GRANDE; SODA CAUSTICA; PÁ PARA LIXO; MINI SAB 1.250,54 0,00 1.250,54 1.250,54 J. OLIVEIRA SA - ME
1 89 O 20/03/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COMO: APONTADOR DE LÁPIS; BLOCO PARA RASCUNHO; CARTOLINA CORES DIVERSOS; COLA BRANCA; CLIPES;PAPEL SEDA; PLASTICO ADESIVO;FITA ADESIVA; CORRETIVO;FOLHA DE ISOPOR 1.460,02 0,00 1.460,02 1.460,02 ILBERTO AFONSO HENTGES
1 90 O 20/03/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO HUMAITAPREV (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA-PARTE ENTE) FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2019-CMH, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIOS EM ANEXO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº43/2019. 1.631,74 0,00 1.631,74 1.631,74 HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
1 79 O 19/03/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, COMO: CARNES, LEGUMES E INGREDIENTES PREPAROTORIOS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2019-CMH 2.492,24 0,00 2.492,24 2.492,24 NALDOMIRO F. MACIEL
1 80 O 19/03/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO:PAPEL HIGIENICO PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/ NESTE EXERCÍCIO/2019-CMH . 256,00 0,00 256,00 256,00 NALDOMIRO F. MACIEL
1 81 O 19/03/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, COMO: LEITE INTEGRAL; BICOITE,FARINHA,FRANGO, MANTEIGA, CARNE DE CHARQUE ENTRE OUTROS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE 2.004,09 0,00 2.004,09 2.004,09 L H CHAVES DE SÁ
1 82 O 19/03/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE COPO 300ML E 250ML PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005 EM ANEXO NESTE EXERCICIO DE 2019-CMH. 4.031,82 0,00 4.031,82 4.031,82 L H CHAVES DE SÁ
1 83 O 19/03/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS:VASSOURAS;ESCOVÃO E DESINFETANTES PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019-CMH . 343,00 0,00 343,00 343,00 E MAIA DE FRANÇA - ME
1 84 O 19/03/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002 EM ANEXO NESTE EXERCICIO DE 2019-CMH. 1.979,70 0,00 1.979,70 1.979,70 L H CHAVES DE SÁ
1 85 O 19/03/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COMO: CLIPES; AGENDA; GRAMPEADOR MÉDIO; PAPEL CARBONO; ALMOFADA PARA CARIMBO; ENVELOPES; BLOCO DE RECADO;ALFINETE;APAGADOR DE QUADRO; COLCHETES ENTRE OUTROS PARA 3.214,90 0,00 3.214,90 3.214,90 NALDOMIRO F. MACIEL
1 78 O 18/03/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E DISCIMINADO ABAIXO: ARQUIVO DE AÇO C/ 4 (QUATRO) GAVETAS DE COR C 16.560,00 0,00 16.560,00 16.560,00 A. P. BASSO ME