Exibindo 101 - 112
Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico
3 12 G 02/01/2024 R$ 72.000,00 R$ 27.000,00 R$ 27.000,00 55974.0 15.453.0010 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA AUTARQUIA E PARQUEAMENTO, SUPRINDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO 010/2022 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2022.
2 11 O 02/01/2024 R$ 38.099,85 R$ 38.099,80 R$ 38.099,80 55974.0 15.453.0010 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021.
2 10 G 02/01/2024 R$ 69.631,21 R$ 69.631,20 R$ 69.631,20 55974.0 15.453.0010 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA COMPLETA(VERTICAL, HORIZONTAL E AUXILIARES), EM FAVOR DESTA AUTARQUIA IMTRANS DE MANACAPURU, CONFORME CARTA CONVITE Nº 015/2023 IMTRANS.
3 9 G 02/01/2024 R$ 13.680,00 R$ 13.680,00 R$ 13.680,00 55974.0 15.453.0010 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIO, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 2º ADITIVO DO CONTRATO 009/2021 DO PP 023/2021.
2 8 O 02/01/2024 R$ 4.560,00 R$ 4.560,00 R$ 4.560,00 55974.0 15.453.0010 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIO, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 2º ADITIVO DO CONTRATO 009/2021 DO PP 023/2021.
6 7 E 02/01/2024 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 55974.0 15.453.0010 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, NO EXERCICIO DE 2024.
19 6 E 02/01/2024 R$ 400.000,00 R$ 370.984,00 R$ 369.948,00 55974.0 15.453.0010 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, NO EXERCICIO DE 2024.
10 5 E 02/01/2024 R$ 250.000,00 R$ 190.678,00 R$ 190.678,00 55974.0 15.453.0010 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, NO EXERCICIO DE 2024.
6 4 E 02/01/2024 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 55974.0 15.453.0010 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, NO EXERCICIO DE 2024.
0 3 E 02/01/2024 R$ 4.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0.0 15.453.0010 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, NO EXERCICIO DE 2024.
10 2 E 02/01/2024 R$ 3.000,00 R$ 1.358,11 R$ 1.358,11 53152.0 15.453.0010 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, NO EXERCICIO DE 2024.
8 1 E 02/01/2024 R$ 5.000,00 R$ 1.124,10 R$ 1.124,10 55974.0 15.453.0010 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, NO EXERCICIO DE 2024.