Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
4053 Ordinário 03-07-2017
R$ 713.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2017.
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A.P. MOITA
4054 Ordinário 03-07-2017
R$ 863.90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED,VISITA DA EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA A ZONA RURAL,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2017.
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A.P. MOITA
4055 Ordinário 03-07-2017
R$ 3,120.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE CARRO DE MÉDIO P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE CARRO DE MÉDIO PORTE COM CARROCERIA INCLUINDO MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº24/2017.
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MARCIO C. OLIVEIRA-ME
4056 Ordinário 03-07-2017
R$ 2,350.70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LOT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº011/2017.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
4057 Ordinário 03-07-2017
R$ 720.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ESP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ESPORTE NA COMUNIDADE BARREIRA DO MATUPIRI.
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JOEL DE SOUZA BRASIL
4058 Ordinário 03-07-2017
R$ 6,840.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO,COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº046/2017.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
4059 Ordinário 03-07-2017
R$ 2,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS SECR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
4060 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE H... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA E LIMPEZA INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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EDINALDO DA SILVA FREITAS
4061 Ordinário 03-07-2017
R$ 3,040.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO,COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº046/2017.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
4062 Ordinário 03-07-2017
R$ 870.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE PROTOCOLO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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MARIANA CORREA ALFAIA
4063 Ordinário 03-07-2017
R$ 26,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVE PARA O MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVE PARA O MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2017.
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CLEITON TAXI AÉREO LTDA
4064 Ordinário 03-07-2017
R$ 23,940.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO LOTE 01, DESTINADO A ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA(RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO MONTE SANTO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº009/2017.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
4065 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,484.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2017.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
4066 Ordinário 03-07-2017
R$ 924.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, DESTIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADO A ATENDIMENTO DO DISTRITO DO MATUPÍ/ADMINISTRAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº039/2017.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
4067 Ordinário 03-07-2017
R$ 3,468.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE VOLUME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE VOLUMES DE MÉDIO PORTE NO TRECHO PORTO/SECRETARIAS/PORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017.
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NEISON R. DA COSTA - ME
4068 Ordinário 03-07-2017
R$ 4,680.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPÍ/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2017.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
4069 Ordinário 03-07-2017
R$ 2,824.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2017.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
4070 Ordinário 03-07-2017
R$ 7,550.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA E ULTRASSOM PRESTADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ.
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AMAZONAS MEDclin
4071 Ordinário 03-07-2017
R$ 4,431.53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE TRIBUTOS E GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO ESTOQUE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2017.
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CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
4072 Ordinário 03-07-2017
R$ 609.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TIRAGEM DE CÓPIAS REPROGRÁFICA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TIRAGEM DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2017.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
Total: R$ 82.520.380,96