Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
4313 Ordinário 03-07-2017
R$ 15,676.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO LOTE 01 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
10
EDUARDO A DE VASCONCELOS
4314 Ordinário 03-07-2017
R$ 15,069.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO LOTE 01 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
10
EDUARDO A DE VASCONCELOS
4315 Ordinário 03-07-2017
R$ 238,027.64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMED 40... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMED 40% TEMPORARIOS, MÊS DE JULHO DE 2017.
11
FOPAG - SEMED TEMPORARIOS 40%
4316 Ordinário 03-07-2017
R$ 731,455.44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL - SEMED 60%... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL - SEMED 60% EFETIVOS, MÊS DE JULHO DE 2017.
12
FOPAG - SEMED EFETIVOS 60%
4317 Ordinário 03-07-2017
R$ 9,706.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO LOTE 01 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
10
EDUARDO A DE VASCONCELOS
4318 Ordinário 03-07-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017, LOTE 03- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED.
74
S V DE OLIVEIRA
4319 Global 03-07-2017
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ATIVIDADES CONCE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - TRATOR DE PNEU NA SEMAPA.
10
JOÃO ROCHA FILHO
4320 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,094.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
74
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
4321 Ordinário 03-07-2017
R$ 515.90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED- PARA VIAGEM TÉCNICA PEDAGÓGICA A ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
74
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
4322 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,560.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VOLUMES DE GRAND... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VOLUMES DE GRANDE PORTE NO TRECHO PORTO/SECRETARIA/PORTO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº024/2017.
74
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
4323 Ordinário 03-07-2017
R$ 4,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2017.
74
S.A. DE SOUZA
4324 Ordinário 03-07-2017
R$ 833.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA MALOCA/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO SEBASTIÃO/MALOCA, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
74
TIAGO PINTO VALENTE 03337163297
4325 Ordinário 03-07-2017
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA ALDEIA PALMEIRA/CAPANÃ GRANDE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
74
ERONILSON SOUZA DA SILVA 002661142229
4326 Ordinário 03-07-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BARREIRA DO CURUÇÁ, NOVA ESPERANÇA E FLORESTA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE DE BOM SUSPIRO NO TURNO MATUTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
74
EUDO PACHECO FERREIRA 03317088257
4327 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO/IGARAPÉ DO CUMÃ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NO TURNO MATUTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
74
EUGENIO ALMEIDA FLORIANO 76383830287
4328 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,777.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA COMUNIDADE VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ,NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
74
FRANCILIA MAGALHÃES DE AZEVEDO MEDEIROS
4329 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,666.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE TERRA PRETA/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
74
FRANCISCO CAMPOS DOS REIS FILHO
4330 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,444.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA RITA E CONCEIÇÃO DO URUÁ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
74
FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA REIS
4331 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,333.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDITH DA SILVA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
74
FRANCISCO DA SILVA CRUZ 01167346203
4332 Ordinário 03-07-2017
R$ 833.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE FÁTIMA/CAPANA GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
74
FRANCISCO DE OLIVEIRA TRINDADE
Total: R$ 82.520.380,96