Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
7569 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ÔNIBUS/... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ÔNIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÕA SEMED.
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MAURICIO DA COSTA FELIX
7570 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TRECHO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TRECHO RAMAL DOS GAÚCHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED.
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GILEAN PARENTE MURA
7571 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,070.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA- PINTURA DA PRAÇA DA BANDEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017.
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PAULO P DA COSTA EIRELI - ME
7572 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ÔNIBUS/... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ÔNIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO SEMED.
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MARCELO DE LIMA RIBEIRO
7573 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,503.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS, DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2017.
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W. DOS R. PEREIRA - ME
7574 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA FUNDIÇÃO DE SINOS PAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA FUNDIÇÃO DE SINOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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DIOCIANE ANDRADE DESÁ
7575 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- SEMINFRA.
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FRANCISCA PEREIRA
7576 Ordinário 01-12-2017
R$ 11,800.00
BALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂN... mais
BALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (MÁQUINAS PESADAS)DA MUNICIPALIDADE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2017.
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S.A. DE SOUZA
7577 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA DESOBSTRUÇÃO DE BUEIR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS DO BAIRRO DE SANTO ANTONIO P/ ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS.
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JONILDO ALFREDO DA SILVA
7578 Ordinário 01-12-2017
R$ 13,489.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, LO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, LOTE 01- SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE IMNFRAESTRUTURA- SEMINFRA (PÁ MECÂNICA).
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
7579 Ordinário 01-12-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO DE 50 ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO DE 50 (CINQUENTA) FORMAÇÃO DE MANIPULADORAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
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ALVINEIA COSTA DA SILVA
7580 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIOS PAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA BANDEIRA PARA O NATAL.
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MARLON PAIXÃO ANGELIM
7581 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO E ORNAMENTAÇÃO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO E ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO FORMATURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDMUNDO JUAREZ, PD SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO E ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO.
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ANTONIO LEITE DA SILVA
7582 Ordinário 01-12-2017
R$ 4,431.53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE TRIBUTOS E GERENCIAMENTO DO PATROMONIO ESTOQUE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2017.
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CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
7583 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ONIBUS/... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED.
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PEDRO DA SILVA PRADO
7584 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,980.00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAME... mais
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA MUNCIPALIDADE.
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MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
7585 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ONIBUS/... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED.
10
PEDRO TRINDADE LOPES
7586 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
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VICENTE DE ALMEIDA MARINHO
7587 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
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ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO
7588 Ordinário 01-12-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO.
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FRANCISCO DA SILVA GOMES
Total: R$ 82.520.380,96