Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 2,105 02-04-2018 02-04-2018 850
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA TRAÍRA /RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA DIVINO ESPEIRITO SANTO/ALDEIA TRAÍRA, NO TURNO VESPERTINO.
ZERENILDO DE CASTRO FERREIRA 03364559252
R$ 888.00
2018 2,106 23-04-2018 23-04-2018 2,340
R$ 5,850.00
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO JORNAL DIÁRIO DO AMAZONAS NOS DIAS04,06,09,10 E 12/04/2018(EDITAIS Nº28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 E 42)
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 5,850.00
2018 2,107 02-04-2018 02-04-2018 851
R$ 1,777.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA COMUNIDADE DE VIST ALEGRE NO TURNO VESPERTINO.
FRANCILIA MAGALHÃES DE AZEVEDO MEDEIROS
R$ 1,777.00
2018 2,108 02-04-2018 02-04-2018 852
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NA COMUNIDADE DE TRÊS ESTRELAS NO TURNO VESPERTINO.
FRANCISCO CAMPOS DOS REIS FILHO
R$ 1,500.00
2018 2,109 02-04-2018 02-04-2018 853
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA RITA E CONCEIÇÃO DO URUÁ/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA NAZARÉ TURNO VESPERTINO.
FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA REIS
R$ 1,444.00
2018 2,110 02-04-2018 02-04-2018 854
R$ 1,333.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDTH DA SILVA NO LAGO DO ATININGA,ALEGRE NO TURNO VESPERTINO.
FRANCISCO DA SILVA CRUZ 01167346203
R$ 1,333.00
2018 2,111 02-04-2018 02-04-2018 855
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE FÁTIMA CAPAÑA GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO DO SOCORRO, NO TURNO MATUTINO.
FRANCISCO DE OLIVEIRA TRINDADE
R$ 833.00
2018 2,112 02-04-2018 02-04-2018 856
R$ 2,222.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE SANTA HELENA/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS NA COMUNIDADE NAZARÉ DO RETIRO, RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO.
GILSON LEITE CORDEIRO 69343225253
R$ 2,222.00
2018 2,120 26-04-2018 26-04-2018 1,775
R$ 954.00
PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
TEREZINHA DUARTE DA SILVA
R$ 954.00
2018 2,113 02-04-2018 02-04-2018 857
R$ 916.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JESUS É VIDA NA COMUNIDADE DE TRÊS ESTRELAS, RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO.
GIVANILDO CARDOSO ALVES 99993015253
R$ 916.00
2018 2,114 02-04-2018 02-04-2018 858
R$ 666.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO TORNO DA ALDEIA VERA CRUZ/RIO MARMELOS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA CUNHÃ SAPUCAIA, NA MESMA ALDEIA NO TURNO VESPERTINO.
GRACIETE DOS SANTOS DA CUNHA 03849237206
R$ 666.00
2018 2,115 02-04-2018 02-04-2018 859
R$ 1,333.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CONCEIÇÃO DO URUÁ/PARANÁ DO URUÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NO TURNO VESPERTINO.
HELIO CARLOS AMAZONAS COLARES 97489689287
R$ 1,333.00
2018 2,116 02-04-2018 02-04-2018 860
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO TOMÉ/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA NA BARREIRA DA COSTA DA MARAVILHA NO TURNO VESPERTINO.
IRAILTON DIAS DA COSTA 62393502220
R$ 1,000.00
2018 2,117 03-04-2018 03-04-2018 732
R$ 15,756.70
PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DAS ECSOLAS MUNICIPAISNO EXERCICIO DE 2018.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 15,756.70
2018 2,118 02-04-2018 02-04-2018 861
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE RIBAMAR/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NA COMUNIDADE BARREIRA DO MATUPIRI NO TURNO VESPERTINO.
ZACARIAS MARTINS DE CASTRO 02405050269
R$ 1,444.00
2018 2,119 02-04-2018 02-04-2018 862
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA LOCALIDADE DO LAGO DO MATUPIRIZINHO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/MATUPIRIZINHO NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
RAIMUNDO DA SILVA MENEZES 47302143234
R$ 1,200.00
2018 2,121 26-04-2018 26-04-2018 1,764
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS.
MARIA DEUZA LEÃO MEIRELES
R$ 954.00
2018 2,122 02-04-2018 02-04-2018 863
R$ 1,650.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PALHAL/IGARAPÉ ACARÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE DO RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO.
RAIMUNDO DE ASSIS CARVALHO DE SOUZA
R$ 1,650.00
2018 2,123 27-04-2018 27-04-2018 1,770
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
EDSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR-ME
R$ 1,200.00
2018 2,124 26-04-2018 26-04-2018 1,772
R$ 954.00
PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO JUNTO AO CENTRO REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
ROSIMO CORREA PINTO
R$ 954.00
Total: R$ 66.873.046,54