Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 395 06-02-2018 06-02-2018 20
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO RETIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
VALCIR MOREIRA FORTUOSO
R$ 1,200.00
2018 397 06-02-2018 06-02-2018 22
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE BARREIRA DE MARAVILHA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
ANILDE FERREIRA DA SILVA
R$ 1,200.00
2018 399 05-02-2018 05-02-2018 80
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO
R$ 954.00
2018 401 05-02-2018 05-02-2018 82
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
DANIELLE PIMENTA GUEDES
R$ 954.00
2018 403 05-02-2018 05-02-2018 84
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
RAIMUNDO MUNIZ TAVARES FILHO
R$ 954.00
2018 405 05-02-2018 05-02-2018 86
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
DIEGO BRANDÃO DE LIMA
R$ 954.00
2018 407 08-02-2018 08-02-2018 254
R$ 289.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 289.50
2018 372 25-01-2018 25-01-2018 303
R$ 42.00
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 42.00
2018 373 25-01-2018 25-01-2018 303
R$ 42.00
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 42.00
2018 374 05-01-2018 05-01-2018 278
R$ 18.80
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 18.80
2018 375 08-01-2018 08-01-2018 278
R$ 9.40
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 9.40
2018 376 10-01-2018 10-01-2018 278
R$ 28.20
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 28.20
2018 377 15-01-2018 15-01-2018 278
R$ 18.80
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 18.80
2018 378 31-01-2018 31-01-2018 278
R$ 19.40
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 19.40
2018 379 31-01-2018 31-01-2018 277
R$ 7,200.52
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 7,200.52
2018 380 16-02-2018 16-02-2018 1
R$ 11,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL E CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA TÉCNICA A FIM DE FORNECER INFORMAÇÕES PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
DMK - ASSESSORIA
R$ 11,500.00
2018 382 06-02-2018 06-02-2018 6
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE CONCEIÇÃO DE URUÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
MICHEL DOS SANTOS PASSOS
R$ 1,200.00
2018 384 06-02-2018 06-02-2018 9
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE ÁGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
RAIMUNDO TEIXEIRA DE SOUZA
R$ 1,200.00
2018 386 06-02-2018 06-02-2018 11
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE VERDUM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
RONNIE VON FROES DA SILVA
R$ 1,200.00
2018 388 06-02-2018 06-02-2018 13
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
ORLANDO VAZ LOPES
R$ 1,200.00
Total: R$ 66.873.046,54