Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 1,262 18-04-2018 18-04-2018 1,232
R$ 453.94
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 453.94
2018 1,263 26-04-2018 26-04-2018 1,215
R$ 1,806.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONDUTORES DE ILUMUNIÇÃO E AMPLICAÇÃO DE BARRACAS ESTRUTURA METALICA PARA SECRETARIA MUNICPAL DE CULTURA E TURISMO/SEMCULT.
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
R$ 1,806.00
2018 1,264 23-04-2018 23-04-2018 1,214
R$ 2,408.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE 02 DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 2,408.00
2018 1,265 24-04-2018 24-04-2018 1,212
R$ 2,916.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 2,916.00
2018 1,266 23-04-2018 23-04-2018 1,211
R$ 1,275.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 1,275.00
2018 1,267 30-04-2018 30-04-2018 1,210
R$ 11,616.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAPA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 11,616.00
2018 1,268 26-04-2018 26-04-2018 1,209
R$ 23,232.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/GABINETE, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 23,232.00
2018 1,269 23-04-2018 23-04-2018 1,208
R$ 2,060.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMEL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 2,060.80
2018 1,270 26-04-2018 26-04-2018 1,207
R$ 1,980.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO METÁLICO E INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO, BAIRRO MANICOREZINHO.
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
R$ 1,980.00
2018 1,271 28-03-2018 28-03-2018 278
R$ 80.14
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 80.14
2018 1,272 30-04-2018 30-04-2018 1,206
R$ 470.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR E INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
S V DE OLIVEIRA
R$ 470.00
2018 1,273 25-04-2018 25-04-2018 1,205
R$ 2,884.60
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 2º REPASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES- EPP
R$ 2,884.60
2018 1,274 30-04-2018 30-04-2018 1,216
R$ 10,164.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLÉO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMADES, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 10,164.00
2018 1,275 19-03-2018 19-03-2018 277
R$ 9.70
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018 1,276 09-04-2018 09-04-2018 1,204
R$ 937.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
LAUREANE DA ROCHA COSTA
R$ 937.00
2018 1,277 10-04-2018 10-04-2018 1,202
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
EVANILSE DE OLIVEIRA SÁ.
R$ 954.00
2018 1,278 11-04-2018 11-04-2018 1,201
R$ 937.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
ANA NUBIA DOCE PRESTES
R$ 937.00
2018 1,279 09-04-2018 09-04-2018 1,200
R$ 937.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS AS FAMÍLIAS COM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
MAURECY DELGADO DA SILVA
R$ 937.00
2018 1,280 25-04-2018 25-04-2018 1,203
R$ 2,904.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 2,904.00
2018 1,281 23-04-2018 23-04-2018 1,217
R$ 595.68
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 595.68
Total: R$ 66.873.046,54