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  Empenho Tipo Data Descrição Val.Empenho Anulado Liquidado Pago Credor
1 5007 O 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018, LOTE 01 - SEDE DO MUNICÍPIO/MANUTENÇÃO APARELHOS DE AR SEMAD. 3.062,00 0,00 3.062,00 3.062,00 P. G. DE ABREU FILHO- ME
22 5006 O 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. 1.584,10 0,00 1.584,10 1.584,10 AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
1 5005 O 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED. - MANUTENÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 028/2019. 5.660,00 0,00 5.660,00 5.660,00 JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
1 5004 O 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MOVEIS E ELETROELETRONICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISAGUA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 08/2019. 276,00 0,00 276,00 276,00 IRMAOS COSTA GOMES LTDA
1 5003 O 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMGOV, VIAGESNS A ZONA RURAL DO GOVERNO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019. 1.140,00 0,00 1.140,00 1.140,00 FRANCISCO LEINE DA C SILVA
1 5002 O 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA SÃO CARLOS/ LAGO DO CAPANÃ GRANDE. 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 IRANILDO DE SOUZA BOTELHO
1 5001 O 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMEL,CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 009/20019. 1.202,00 0,00 1.202,00 1.202,00 J.G. DE ALMEIDA EIRELLI - EPP
1 5000 O 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, TIPO 03/LANCHES, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT. FESTUVAL FOLCLÓRICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019. 730,00 0,00 730,00 730,00 JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
1 4999 O 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEMCULT. 3.120,00 0,00 3.120,00 3.120,00 R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
1 4998 O 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2019. 56,00 0,00 56,00 56,00 JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
1 4997 O 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, TIPO 01/SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT. EVENTOS CULTURAIS NA SEDE E ZONA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇ 1.020,00 0,00 1.020,00 1.020,00 JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
1 4996 O 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2019. 276,00 0,00 276,00 276,00 JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
1 4995 O 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2019. 951,50 0,00 951,50 951,50 JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
1 4994 O 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019. 442,50 0,00 442,50 442,50 JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
1 4993 O 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE - 8º REPASSE - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2019 E CONTRATO Nº 5.150,00 0,00 5.150,00 5.150,00 FRANCISCO PANTOJA OLIVEIRA
1 4992 O 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS DO SETOR DE LOGISTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. 1.680,00 0,00 1.680,00 1.680,00 AMANCIO BENTES BITENCOURT
1 4991 O 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATIVIDADE COM OS REFERENCIADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 ICARO DE CASTRO CORDEIRO
1 4990 O 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO PALCO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO POR OCASIÃO DA FESTA DA MELANCIA/2019. 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 ZENIVAN DA SILVA GARCIA
1 4989 O 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 295/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. 316,00 0,00 316,00 316,00 JOÃO PIO RODRIGUES
1 4988 O 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO ASSOALHO DO PALCO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO. 800,00 0,00 800,00 800,00 JURACY PARENTE LABORDA FILHO