DES EMPENHO PES NOME DES HISTORICO DES DATAEMP PAG DATA Tipo PAG VALOR
332 TONE DA SILVA MADIJA KULINA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SEIS (06) FOSSAS DE PREDIOS DESTA PREFEITURA. 03-02-2020 19-02-2020 10,000.00
438 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS RODRIGUES VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMATICA NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. 10-02-2020 20-02-2020 2,000.00
439 DINAILZA ALCANTARA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. 10-02-2020 18-02-2020 860.00
440 AZAMOR LIMA DIAS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO PARA CONTIBUINTES INADIPLENTES DESTE MUNICIPIO. 10-02-2020 18-02-2020 650.00
333 AZARIAS SALVINO DE BARROS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 03-02-2020 13-02-2020 2,000.00
441 JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) MOTO DE USO DESTA SECRETARIA. 10-02-2020 14-02-2020 1,850.00
442 ANDREW CABRAL DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA.. 10-02-2020 19-02-2020 2,000.00
206 EUTIMAR MACEDO SANTANA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS DESPACHO DE CORRESPONDENCIAS E SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 10-01-2020 18-02-2020 10,000.00
227 CARLOS DOS ANJOS ROLIM FILHO VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATICIO DE RECUPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BANCO BRADESCO. 13-01-2020 12-02-2020 24,000.00
334 ALEXANDRO BATISTA RIBEIRO VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETES DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA NOS TRECHOS JURUÁ/MANAUS/JURUÁ. 03-02-2020 11-02-2020 1,090.00
335 JOSE VALDENOR ALMEIDA MENDES VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICO NOS MOTORES DAS COMUNIDADES DO CUMARÚ, UARÁ, LAGO DO UARÁ E BOCA DO JACARÉ, COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. 03-02-2020 12-02-2020 29,000.00
336 MASTERENG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DAS VICINAIS DO FERRUGEM E JAPÓ NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ. 03-02-2020 10-02-2020 50,000.00
492 ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. 17-02-2020 18-02-2020 2,000.00
493 STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. 17-02-2020 18-02-2020 2,800.00
393 ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE AMORIM NA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO UARÁ. 05-02-2020 18-02-2020 3,000.00
443 ROCISLANE C. FERNANDES VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO JULIO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 10-02-2020 13-02-2020 1,000.00
476 JOSÉ ANTONIO FEITOSA DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA REDE INTERNA DAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DE FATIMA NA COMUNIDADE UNIÃO DO AMAZONAS E ESCOLA SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DO JUSSARA. 12-02-2020 27-02-2020 6,000.00
494 ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETE) DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA NO TRECHO MANAUS/JURUÁ. 17-02-2020 28-02-2020 1,800.00
532 RODRIGUES E LASS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE GRACIONE SANTOS DE LIMA. 24-02-2020 28-02-2020 15,500.00
338 RAISSA DE BARROS MOREIRA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE PÃES PARA A UNIDADE MISTA DE JURUÁ. 03-02-2020 28-02-2020 9,000.00