Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 2,109 23-06-2017 23-06-2017 173
R$ 2,455.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWRE DE CONTABILIDADE PUBLICA/SAPO E COMPRAS. CONF CARTA CONVITE
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
R$ 2,455.00
2017 2,110 23-06-2017 23-06-2017 178
R$ 5,300.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO.
MARLUCE SOARES PANTOJA
R$ 5,300.00
2017 2,111 22-06-2017 22-06-2017 181
R$ 700.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A SAÚDE.
JOÃO BRASIL DA SILVA FILHO
R$ 700.00
2017 5,592 12-05-2017 12-05-2017 186
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 1,500.00
2017 2,114 30-06-2017 30-06-2017 56
R$ 11,408.60
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 11,408.60
2017 2,115 30-06-2017 30-06-2017 85
R$ 775.25
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 775.25
2017 2,116 30-06-2017 30-06-2017 1,510
R$ 1,574.05
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº90 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
R$ 1,574.05
2017 2,117 30-06-2017 30-06-2017 20
R$ 2,480.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 2,480.00
2017 2,118 30-06-2017 30-06-2017 1,511
R$ 12.96
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
R$ 12.96
2017 2,119 30-06-2017 30-06-2017 2
R$ 18,510.01
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 18,510.01
2017 2,120 30-06-2017 30-06-2017 1,512
R$ 25,758.51
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
R$ 25,758.51
2017 2,121 30-06-2017 30-06-2017 83
R$ 24,700.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 24,700.80
2017 2,122 30-06-2017 30-06-2017 1,513
R$ 359.04
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
R$ 359.04
2017 2,123 30-06-2017 30-06-2017 252
R$ 61,004.57
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
R$ 61,004.57
2017 2,124 30-06-2017 30-06-2017 1,514
R$ 31,493.84
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº259 POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
R$ 31,493.84
2017 2,125 30-06-2017 30-06-2017 250
R$ 2,556.20
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.
FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
R$ 2,556.20
2017 2,126 30-06-2017 30-06-2017 251
R$ 39,561.93
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
R$ 39,561.93
2017 2,127 30-06-2017 30-06-2017 37
R$ 18,715.30
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 18,715.30
2017 2,128 30-06-2017 30-06-2017 16
R$ 12,390.45
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 12,390.45
2017 2,129 30-06-2017 30-06-2017 72
R$ 30,015.30
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 30,015.30
Total: R$ 73.056.049,84