Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 1,838 26-02-2018 26-02-2018 730
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARTA FURTADO FREIRE
R$ 2,000.00
2018 1,840 26-02-2018 26-02-2018 732
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARTA FURTADO FREIRE
R$ 2,000.00
2018 722 28-02-2018 28-02-2018 724
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ROGEANO ALEGRIA DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 724 05-03-2018 05-03-2018 725
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO DOS APARELHOS MICRO COMPUTADORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
AMARINILDO OSORIO DE SOUZA
R$ 8,000.00
2018 726 28-02-2018 28-02-2018 735
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELIETE DA FONSECA CASTRO
R$ 2,000.00
2018 730 12-03-2018 12-03-2018 733
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELIANE RAMOS DIAS
R$ 300.00
2018 732 05-03-2018 05-03-2018 738
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGACOM DESPESA REFERENTE A PINTURA DE CAMISAS DA AÇÃO DE INAUGURAÇÃO DO INSS DIGITAL.
DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
R$ 300.00
2018 765 09-03-2018 09-03-2018 114
R$ 1,263.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
R$ 1,263.00
2018 1,465 03-04-2018 03-04-2018 774
R$ 677.77
FOLHA DE PAGAMENTO PROF. SAUDE-CONTRATO.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
R$ 677.77
2018 677 08-02-2018 08-02-2018 617
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/01 A 10/02/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0008/2018-GPMB.
CLEUDER MODA DE SOUZA
R$ 1,540.00
2018 678 16-02-2018 16-02-2018 677
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CACHÊ ARTÍSTICO DE APRESENTADOR DOS BLOCOS CARNAVALESCOS.
VANDERLEY DUARTEE GARCIA
R$ 1,000.00
2018 679 09-04-2018 09-04-2018 679
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 1,400.00
2018 680 08-03-2018 08-03-2018 426
R$ 1,700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADO PARA EQUIPE DE ENTREVISTADORES,DIGITADORES E COORDENADOR DO CAD'UNICO E BOLSA FAMILIA.
MARLENE BARBOSA DE CASTRO
R$ 1,700.00
2018 681 28-02-2018 28-02-2018 678
R$ 100,210.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOSDE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 100,210.00
2018 682 16-02-2018 16-02-2018 685
R$ 2,100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO.
JODAT SAHDO JUNIOR
R$ 2,100.00
2018 683 16-02-2018 16-02-2018 688
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E MUSICOS DOS FESTEJOS DE SÃO LÁZARO NA COMUNIDADE CAIÇARA.
ROSEANE MOREIRA MACIEL
R$ 1,000.00
2018 684 16-02-2018 16-02-2018 687
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS RELATIVOS AS REGULARIDADES JURIDICAS E FISCAL DESTE MUNICIPIO.
MARIA SUELY DA SILVA
R$ 6,000.00
2018 685 26-02-2018 26-02-2018 690
R$ 16,469.82
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
RM NAVECA EPP
R$ 16,469.82
2018 686 26-02-2018 26-02-2018 684
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
R$ 500.00
2018 687 28-02-2018 28-02-2018 683
R$ 6,760.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO MODELO SPRIT E CONVECIONAL, PERTECENTES A SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
R$ 6,760.00
Total: R$ 79.864.120,69