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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 2438 O 20/07/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TFD, CONF. DOC. EM ANEXO. 46443.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2440 O 20/07/2020 R$ 1.052,63 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INFORMÁTICA, CONFO. DOC. Mais ... 46443.0 04.122.0011 100 2.002 27 3.3.90.36.55.00.00.00
1 2441 O 20/07/2020 R$ 526,32 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS, CONF. DOC. EM Mais ... 46443.0 04.122.0011 100 2.002 27 3.3.90.36.22.00.00.00
1 2458 O 20/07/2020 R$ 3.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONDUTOR DE BARCO,CONF. DOC. EM ANEX Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2475 O 20/07/2020 R$ 526,32 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONF.DOC. EM ANEXO. 46443.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.23.00.00.00
1 2555 O 20/07/2020 R$ 252,63 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADO MANUTENÇÃO DO BANHEIRO RODOVIÁRIO. 46444.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2646 O 20/07/2020 R$ 1.052,63 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTÊNÇÃO DOS VASOS S Mais ... 46444.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2657 O 20/07/2020 R$ 5.226,32 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 437 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2659 O 20/07/2020 R$ 3.684,21 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE BARCO DO TRANSPORTE Mais ... 52990.0 12.361.0060 11 2.013 423 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2703 O 20/07/2020 R$ 1.045,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVI;O PRESTADO EM REFORMA NA PORTA DE ROLAR Mais ... 46401.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2734 O 20/07/2020 R$ 736,84 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO NA COMU Mais ... 46401.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2746 O 20/07/2020 R$ 6.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NO TELHADO DAS ESCOLAS Mais ... 46397.0 12.361.0062 100 1.004 95 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2747 O 20/07/2020 R$ 5.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZAS E TROCA DE Mais ... 46397.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2780 O 20/07/2020 R$ 526,32 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DE BEBEDOURO DO ABRIGO D Mais ... 46440.0 20.605.0011 100 2.035 357 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2782 O 20/07/2020 R$ 210,53 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE VIGIA , CONF DOCUMENTO EM ANEXO, Mais ... 46440.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2784 O 20/07/2020 R$ 421,05 PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER ESTA PREFEITURA. 46440.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2821 O 20/07/2020 R$ 526,32 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AT Mais ... 46440.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2834 O 20/07/2020 R$ 526,32 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE ROCAGEM NA COMUNIDADE MULATAL, PA Mais ... 46440.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2671 O 18/07/2020 R$ 1.650,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 05 (cinco) DIARIAS, PARA ATENDER ESTA PR Mais ... 46397.0 04.122.0011 100 2.002 19 3.1.90.11.99.00.00.00
1 2389 O 17/07/2020 R$ 2.954,30 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTO Mais ... 50212.0 10.305.0019 2020 2.054 679 3.3.90.30.07.00.00.00
Total: R$ 35.117,74