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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 2661 O 08/07/2020 R$ 2.430,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME DOCUMENTO EM Mais ... 46443.0 10.301.0052 100 2.040 477 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2723 O 08/07/2020 R$ 2.300,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LANCHES PARA OS PROF Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2559 O 07/07/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TFD, CONF. DOC. EM ANEXO. 46444.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2632 O 07/07/2020 R$ 500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TFD, CONF. DOC. EM ANEXO. 46397.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2790 O 07/07/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TFD, CONF. DOC. EM ANEXO. 46440.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2343 O 06/07/2020 R$ 940,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇÕES PARA CENTRO SOCIAL ALDEIA Mais ... 46426.0 08.244.0034 763 2.039 572 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2409 G 06/07/2020 R$ 3.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE 01 EMBARCACAO EM ALUMINIO COM MOTOR DE POP Mais ... 46440.0 10.302.0011 100 2.023 194 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2412 O 06/07/2020 R$ 1.052,63 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ARTÍFICE, CONF.DOC. EM ANEXO. 46443.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2413 O 06/07/2020 R$ 1.059,47 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA NO BALNEÁRIO DO LIRA, CONF. Mais ... 46443.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.22.00.00.00
1 2425 O 06/07/2020 R$ 32.198,08 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 536 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2527 O 06/07/2020 R$ 845,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇAGEM, CONF. DOC. EM ANE Mais ... 46440.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.25.00.00.00
1 2542 O 06/07/2020 R$ 1.200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL DA ZON Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 1.004 420 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2551 O 06/07/2020 R$ 3.390,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DOS TELHADOS E FORROS Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 1.004 420 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2554 O 06/07/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DAS Mais ... 0.0 12.361.0062 11 2.016 437 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2556 O 06/07/2020 R$ 1.263,16 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DO FORRO DA ESCOLA MUN Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 1.004 420 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2561 O 06/07/2020 R$ 17.157,89 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO FRETAMENTO DE BARCO PARA DISTRIBU Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 437 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2571 O 06/07/2020 R$ 49.997,76 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUETENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 487 3.3.90.39.17.00.00.00
1 2588 O 06/07/2020 R$ 2.105,26 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE ENTUNHO DAS A Mais ... 0.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2609 O 06/07/2020 R$ 210,53 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO NA SEC Mais ... 46401.0 12.122.0011 100 2.012 111 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2610 O 06/07/2020 R$ 2.200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL DA CO Mais ... 46397.0 08.244.0191 100 2.026 229 3.3.90.36.99.99.00.00
Total: R$ 124.249,78