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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 2539 O 01/07/2020 R$ 7.600,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS N Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 437 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2546 O 01/07/2020 R$ 421,05 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER ESTA PREFEITURA. 46444.0 13.392.0071 100 2.027 242 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2547 O 01/07/2020 R$ 5.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO DE ALIMENTACAO. 46443.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2548 O 01/07/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CASULOS Mais ... 52990.0 12.365.0070 11 1.006 422 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2550 O 01/07/2020 R$ 5.800,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO DE ALIMENTACAO. 46443.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2553 O 01/07/2020 R$ 3.789,47 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ALIMENTA Mais ... 46443.0 08.244.0011 100 2.025 222 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2557 O 01/07/2020 R$ 6.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ALIMENTA Mais ... 46443.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2558 O 01/07/2020 R$ 500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TFD, CONF. DOC. EM ANEXO. 46444.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2560 O 01/07/2020 R$ 6.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ALIMENTA Mais ... 46443.0 04.122.0011 100 2.002 27 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2568 O 01/07/2020 R$ 6.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA TECNICA NA ELABORA Mais ... 46397.0 12.122.0011 100 2.012 111 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2569 O 01/07/2020 R$ 4.752,63 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ALIMENTA Mais ... 46443.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2572 O 01/07/2020 R$ 20.255,72 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUETENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 487 3.3.90.39.17.00.00.00
1 2580 O 01/07/2020 R$ 12.435,41 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CANUMÂ PARA ATENDER Mais ... 46397.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.25.00.00.00
1 2582 O 01/07/2020 R$ 3.890,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ACER A515-52, CONF. DOC. Mais ... 46401.0 04.122.0011 100 2.005 58 4.4.90.52.34.00.00.00
1 2583 O 01/07/2020 R$ 10.421,05 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO ELETRICAE HIDRAULICA, Mais ... 46397.0 08.244.0191 100 2.026 229 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2587 O 01/07/2020 R$ 6.636,32 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG PRESTADORES DE SERVICO - LIMPEZA PUBLICA. 46385.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2589 O 01/07/2020 R$ 1.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CARRETOS DE MATERIAIS DIVERSO Mais ... 46401.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2591 O 01/07/2020 R$ 842,11 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTÊNÇÃO (CAPINA E ROÇAGEM) E Mais ... 46401.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2596 O 01/07/2020 R$ 500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TFD, CONF. DOC. EM ANEXO. 46397.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2598 O 01/07/2020 R$ 2.778,95 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE CAPINA E ROCAGEM COM REMOCAO DE E Mais ... 46397.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
Total: R$ 107.122,71