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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 2261 O 17/06/2020 R$ 2.400,24 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE LENCOIS. 0.0 08.244.0191 100 2.026 229 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2262 O 17/06/2020 R$ 157,89 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS. 46443.0 13.392.0071 100 2.028 249 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2263 O 17/06/2020 R$ 3.806,90 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 50212.0 10.301.0052 779 2.041 508 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2264 O 17/06/2020 R$ 2.755,95 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PP 021/20 Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 478 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2265 O 17/06/2020 R$ 2.510,40 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 478 3.3.90.30.22.00.00.00
1 2266 O 17/06/2020 R$ 3.714,65 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.041 508 3.3.90.30.22.00.00.00
1 2267 O 17/06/2020 R$ 1.483,25 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PP 017/20 Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.041 508 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2268 O 17/06/2020 R$ 1.276,20 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PP 021/20 Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 478 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2311 O 17/06/2020 R$ 89.650,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR DIVERSOS PARA ESTA P Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 534 3.3.90.30.09.00.00.00
1 2258 O 16/06/2020 R$ 500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 46397.0 04.122.0011 100 2.002 29 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2259 O 16/06/2020 R$ 450,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR COM DEPESA Mais ... 46401.0 08.244.0011 100 2.024 205 3.3.90.14.00.00.00.00
1 2260 O 16/06/2020 R$ 880,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR COM DEPE Mais ... 46444.0 15.452.0011 100 2.030 290 3.3.90.14.00.00.00.00
1 2227 O 15/06/2020 R$ 1.380,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO DE ALIMENTACAO. 46443.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2228 O 15/06/2020 R$ 11.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO. 46397.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2229 O 15/06/2020 R$ 1.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO. 46440.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2230 O 15/06/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO. 46401.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2231 O 15/06/2020 R$ 1.578,95 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE ALIMENTACAO PREPARADA. 46397.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2232 O 15/06/2020 R$ 1.150,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 46397.0 10.301.0052 100 2.040 490 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2233 O 15/06/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 46397.0 10.301.0052 100 2.040 490 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2234 O 15/06/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 46397.0 10.301.0052 100 2.040 490 3.3.90.48.00.00.00.00
Total: R$ 132.194,43