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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 2665 O 01/07/2020 R$ 24.870,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTO Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 478 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2677 O 01/07/2020 R$ 5.263,16 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DA ALIMENTACAO PARA OS SE Mais ... 46443.0 08.244.0191 100 2.026 229 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2680 O 01/07/2020 R$ 1.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHE DESTINADO AOS S Mais ... 46443.0 08.244.0011 100 2.025 222 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2682 O 01/07/2020 R$ 1.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE INFORMATICA, PARA ATENDER ESTA SE Mais ... 46443.0 12.122.0011 100 2.012 111 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2683 O 01/07/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TFD, CONF. DOC. EM ANEXO. 46401.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2684 O 01/07/2020 R$ 2.300,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE CARRETO DE VOLUMES DIVERSOS NO PE Mais ... 46443.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2685 O 01/07/2020 R$ 1.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TFD, CONF. DOC. EM ANEXO. 46401.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2686 O 01/07/2020 R$ 900,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE LANCHES PARA SERVIDO Mais ... 46443.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2687 O 01/07/2020 R$ 2.200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA. 46401.0 12.361.0060 100 2.013 119 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2688 O 01/07/2020 R$ 1.052,63 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO COM CARRETOS DE MATERIAIS DIVERSOS, Mais ... 46443.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2690 O 01/07/2020 R$ 7.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE MICRO-COMPUTADORES Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2692 O 01/07/2020 R$ 2.105,26 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, CONF. DOC. EM ANEXO, PARA Mais ... 46443.0 12.122.0011 100 2.012 111 3.3.90.36.23.00.00.00
1 2694 O 01/07/2020 R$ 4.978,95 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DA ALIMENTACAO DOS TRABAL Mais ... 46443.0 18.541.0011 100 2.034 328 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2696 O 01/07/2020 R$ 7.894,74 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DE ASSUNTOS DO INTERES Mais ... 46443.0 04.122.0011 100 2.002 27 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2697 O 01/07/2020 R$ 45.910,33 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VIGIAS PARA ATENDER EST Mais ... 46443.0 04.122.0011 100 2.005 53 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2698 O 01/07/2020 R$ 5.300,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LANCHES PARA OS PROF Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2699 O 01/07/2020 R$ 3.157,89 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADA A Mais ... 46443.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2701 O 01/07/2020 R$ 15.789,47 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE UM CENTRO SOCIAL NA Mais ... 46443.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2706 O 01/07/2020 R$ 3.135,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG - PRESTADORES DE SERVICO - REPRESENTACAO. 46443.0 04.122.0011 100 2.002 27 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2714 O 01/07/2020 R$ 3.052,63 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO,ATENDENDO A SECRETARI Mais ... 46401.0 12.122.0011 100 2.012 111 3.3.90.36.99.99.00.00
Total: R$ 139.110,06