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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 2235 O 15/06/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 46397.0 10.301.0052 100 2.040 490 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2236 O 15/06/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA PAGA COM AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E MORADIA. 46397.0 10.301.0052 100 2.040 490 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2237 O 15/06/2020 R$ 1.045,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA. 46440.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2242 O 15/06/2020 R$ 1.578,95 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA(CAPINA E ROCAGEM). 46443.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2243 O 15/06/2020 R$ 421,05 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SANDUICHES. 46440.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2244 O 15/06/2020 R$ 3.160,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE ALIMENTACAO. 46397.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2245 O 15/06/2020 R$ 2.736,84 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE MARMITAS. 46397.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2246 O 15/06/2020 R$ 526,32 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO DE LANCHES. 46440.0 13.392.0071 100 2.027 242 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2247 O 15/06/2020 R$ 1.120,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATICA E MANUTENCAO DO R Mais ... 46428.0 08.244.0034 746 2.039 571 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2248 O 15/06/2020 R$ 5.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO NO FRETAMENTO DE AERONAVE. 46397.0 08.244.0191 100 2.026 230 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2249 O 15/06/2020 R$ 88,78 PELA DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE ART. 46397.0 15.452.0011 100 2.030 295 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2250 O 15/06/2020 R$ 736,84 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE LANCHES. 46401.0 08.244.0011 100 2.025 222 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2251 O 15/06/2020 R$ 300,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 46440.0 08.244.0191 100 2.026 231 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2252 O 15/06/2020 R$ 1.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 46397.0 08.244.0191 100 2.026 231 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2253 O 15/06/2020 R$ 1.400,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR RODOVIARIOS. 46401.0 15.452.0011 100 2.030 291 3.3.90.30.99.00.00.00
1 2254 O 15/06/2020 R$ 1.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO. 46396.0 12.361.0062 74 1.004 96 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2255 O 15/06/2020 R$ 16.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE AEREO DE PESSOAS E Mais ... 46397.0 04.122.0011 100 2.002 28 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2256 O 15/06/2020 R$ 425,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO DE LANCHES. 46440.0 15.452.0081 100 2.031 304 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2257 O 15/06/2020 R$ 1.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 46440.0 08.244.0191 100 2.026 231 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2307 O 15/06/2020 R$ 24.950,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE KIT PARA EXAME GINEOLOGICO (PAPANICOLAU Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 478 3.3.90.30.09.00.00.00
Total: R$ 66.488,78