Displaying 1341 - 1360 of 3829
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 2462 O 01/07/2020 R$ 3.725,20 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONFORME DOCUME Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 494 3.3.90.92.00.00.00.00
1 2463 O 01/07/2020 R$ 33.439,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEX Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 494 3.3.90.92.00.00.00.00
1 2464 O 01/07/2020 R$ 40.548,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEX Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 494 3.3.90.92.00.00.00.00
1 2465 O 01/07/2020 R$ 2.460,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE SERINGAS DESCARTAVEIS CONFORME DOCUMENT Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 494 3.3.90.92.00.00.00.00
1 2466 O 01/07/2020 R$ 23.600,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEX Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 494 3.3.90.92.00.00.00.00
1 2467 O 01/07/2020 R$ 159,80 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GAS 13KG CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, PA Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 494 3.3.90.92.00.00.00.00
1 2468 O 01/07/2020 R$ 17.147,50 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 494 3.3.90.92.00.00.00.00
1 2469 O 01/07/2020 R$ 1.040,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 494 3.3.90.92.00.00.00.00
1 2470 O 01/07/2020 R$ 720,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 494 3.3.90.92.00.00.00.00
1 2471 O 01/07/2020 R$ 8.044,40 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONFORME DOCUME Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 494 3.3.90.92.00.00.00.00
1 2472 O 01/07/2020 R$ 3.840,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 494 3.3.90.92.00.00.00.00
1 2473 O 01/07/2020 R$ 5.300,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEX Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 494 3.3.90.92.00.00.00.00
1 2474 O 01/07/2020 R$ 1.800,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 494 3.3.90.92.00.00.00.00
1 2479 O 01/07/2020 R$ 8.343,26 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 422/20. A TERM Mais ... 46397.0 28.843.0223 100 2.007 67 4.6.90.71.00.00.00.00
1 2480 O 01/07/2020 R$ 12.378,23 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2052/20. TERM Mais ... 46397.0 28.843.0223 100 2.007 67 4.6.90.71.00.00.00.00
1 2481 O 01/07/2020 R$ 684,06 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS S/PARCELAMENTO 01258/2018,01256/2018,0 Mais ... 46397.0 28.843.0223 100 2.007 66 3.2.90.21.00.00.00.00
1 2483 G 01/07/2020 R$ 15.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA AREA DE TERRAS PERTENCENTE A PARTICU Mais ... 46397.0 15.451.0091 100 1.010 267 4.4.90.61.03.00.00.00
1 2484 O 01/07/2020 R$ 2.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PAR Mais ... 46397.0 12.361.0062 100 2.014 127 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2486 O 01/07/2020 R$ 800,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA ATLETA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,PARA ATENDER Mais ... 46440.0 27.812.0173 100 2.037 383 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2487 O 01/07/2020 R$ 6.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA (CAPINAGEM E ROCAGEM) COM Mais ... 46397.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
Total: R$ 187.529,45