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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 2427 O 17/07/2020 R$ 480,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE MECANICA E REVISAO DE VEICULO CON Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 536 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2428 O 17/07/2020 R$ 2.133,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 534 3.3.90.30.22.00.00.00
1 2429 O 17/07/2020 R$ 6.631,70 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE GENEROS DE ALIMENTICIOS CONFORME DOCUME Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 534 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2430 O 17/07/2020 R$ 19.815,25 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 534 3.3.90.30.22.00.00.00
1 2437 O 17/07/2020 R$ 800,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONF. DO Mais ... 46443.0 08.244.0191 100 2.026 231 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2543 O 17/07/2020 R$ 857,89 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E TROCA DE INTERUPTORE Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 437 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2615 O 17/07/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO COM IDA A MANAUS/AM PARA REALIZAR CONS Mais ... 46401.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2643 O 17/07/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR INDA A MANAUS PARA Mais ... 46444.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2658 O 17/07/2020 R$ 15.049,75 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 478 3.3.90.30.22.00.00.00
1 2666 O 17/07/2020 R$ 3.340,25 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 478 3.3.90.30.22.00.00.00
1 2702 O 17/07/2020 R$ 300,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TFD, CONF. DOC. EM ANEXO. 46401.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2350 O 16/07/2020 R$ 1.059,47 PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, Mais ... 46394.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.20.00.00.00
1 2387 O 16/07/2020 R$ 63.066,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEX Mais ... 50212.0 10.305.0019 2020 2.054 679 3.3.90.30.99.00.00.00
1 2436 O 16/07/2020 R$ 1.395,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, CONF. DOC. EM Mais ... 46443.0 04.123.0011 100 2.010 81 3.3.90.39.90.00.00.00
1 2562 O 16/07/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TFD, CONF. DOC. EM ANEXO. 46444.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2614 O 16/07/2020 R$ 300,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO FAZER EXAMES EM MANAUS,CONF.DOC.EM ANEX Mais ... 46401.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2673 O 16/07/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TFD, CONF. DOC. EM ANEXO. 46444.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2770 O 16/07/2020 R$ 529,47 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO DE LIMPEZA (CAPINA E ROÇAGEM) NA ESCOLA MUNIC Mais ... 46440.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2349 O 15/07/2020 R$ 4.379,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL PARA BOMBA SUBMERSA, CONF. Mais ... 46446.0 15.452.0011 100 2.030 291 3.3.90.30.25.00.00.00
1 2540 O 15/07/2020 R$ 28.680,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. DOC. Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 478 3.3.90.30.16.00.00.00
Total: R$ 149.617,48