Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2408 Ordinário 01-08-2016
R$ 632.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE CORRES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
10
JOSÉ AUGUSTO MENDES DOCE
2410 Ordinário 01-08-2016
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
2
MAQMOVEIS MAQUINAS E MOVEIS LTDA
2412 Ordinário 01-08-2016
R$ 10,590.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2016.
2
L. DOS S. AZEVEDO ME
2413 Ordinário 01-08-2016
R$ 10,015.69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº005/2016.
2
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
2415 Ordinário 01-08-2016
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DE DETERMINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPOE SOBRE A BOLSA MORADIA A MEDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.
10
ELSA LUCIA FRIA DIZ
2416 Ordinário 01-08-2016
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DE DETERMINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPOE SOBRE A BOLSA MORADIA A MEDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.
10
MARCEL SANCHEZ BRITO
2417 Ordinário 01-08-2016
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DE DETERMINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPOE SOBRE A BOLSA MORADIA A MEDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.
10
ELIZABET LOPEZ MARTINEZ
2418 Ordinário 01-08-2016
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DE DETERMINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPOE SOBRE A BOLSA MORADIA A MEDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.
10
DELARAY AMARO AENLLE
2419 Ordinário 01-08-2016
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DE DETERMINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPOE SOBRE A BOLSA MORADIA A MEDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.
10
ANDRÉ FELICIANO MATTES
2420 Ordinário 01-08-2016
R$ 17,250.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 02, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2016.
10
J. C. DA ROCHA JUNIOR
2421 Ordinário 01-08-2016
R$ 2,195.43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TV E ANTENA DESTINADOS AOS PR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TV E ANTENA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
2
C. PANTOJA DA SILVA
2422 Ordinário 01-08-2016
R$ 3,217.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS AOS PROGRAM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
2
C. PANTOJA DA SILVA
2423 Ordinário 01-08-2016
R$ 316.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DOIS R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DOIS RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL DESTINADA A SEMSA.
10
JOSÉ FERREIRA LEITE BENTES
2424 Ordinário 01-08-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINIS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVONA UBS LUCY CAVALCANTE DESTINADA A SEMSA.
10
NERLY LEÃO MEIRELES
2425 Ordinário 01-08-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO GRUPO GE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO GRUPO GERADOR DA COMUNIADE CACHOEIRINHA.
10
JOSÉ HIDAM VIEIRA COUTINHO
2426 Ordinário 01-08-2016
R$ 6,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE PROPOSTA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2016.
10
T. DA C. VIEIRA - SUPERMERCADO MACÁRIO
2427 Ordinário 01-08-2016
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO NA COMUNIDADE DE ÁGUA AZUL.
10
FRANCINETE COSTA DE SOUZA
2428 Ordinário 01-08-2016
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE DE DE VERDUM, DESTINADA A SEMEDI.
10
OSMAR FERREIRA DO NASCIMENTO
2429 Ordinário 01-08-2016
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SEMED.
10
ALESSANDRO LOPES SOARES
2430 Ordinário 01-08-2016
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA INTERNA E EXT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DO VERDUM.
10
ENEIAS DA CRUZ FRANÇA
Total: R$ 82.169.231,53