Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2654 Ordinário 01-06-2017
R$ 2,037.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2017- MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA E LOURIVAL DIAS.
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IGOR RODRIGUES DIRANE
2655 Ordinário 01-06-2017
R$ 627.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS (CENTRAL DE MEDICAMENTOS), CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2017.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
2656 Ordinário 01-06-2017
R$ 439.24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2017.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
2657 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,219.10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS- LOTE 01, D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
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A.P. MOITA
2658 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,577.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2017
2
L. DOS S. AZEVEDO ME
2659 Ordinário 01-06-2017
R$ 10,047.90
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LOTE 01- FARMA... mais
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LOTE 01- FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2017.
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NORTE GREEN COM FARM E HOST LTDA
2660 Ordinário 01-06-2017
R$ 21,609.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- LOTE 01- FARMAC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- LOTE 01- FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2017.
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DROGARIA RIO MADEIRA EIRELI - EIRELI - EEP
2661 Ordinário 01-06-2017
R$ 2,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECAN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONMFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2017.
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S.A. DE SOUZA
2662 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,620.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
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C. R. DE CASTRO EIRELI- ME
2663 Ordinário 01-06-2017
R$ 3,261.10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- LOTE 02, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017.
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C. R. DE CASTRO EIRELI- ME
2664 Ordinário 01-06-2017
R$ 3,523.12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS QUIMICOS, CIRURGICO E ODONTOLOGI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS QUIMICOS, CIRURGICO E ODONTOLOGICO- LOTE 01/QUIMICO, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2017.
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DECARES COMERCIO LTDA
2665 Ordinário 01-06-2017
R$ 11,271.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- LOTE 01 FARMÁCI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- LOTE 01 FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2017.
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DECARES COMERCIO LTDA
2668 Ordinário 01-06-2017
R$ 4,160.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEV GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEV GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
2666 Ordinário 01-06-2017
R$ 873.40
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTIN... mais
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS FLUVIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
2667 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,760.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA- LOT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA- LOTE 02, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
2669 Ordinário 01-06-2017
R$ 846.75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
2670 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,283.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
2
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
2671 Ordinário 01-06-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017 DO LOTE 02- SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
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S V DE OLIVEIRA
2672 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,871.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE- LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE- LOTE 01, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
2674 Ordinário 01-06-2017
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EDUCACIONAIS NO ANO LETIVO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.
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ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER
Total: R$ 82.520.380,96