Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
4939 Ordinário 01-08-2017
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EDUCACIONAIS NO ANO LETIVO 2017 COM PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017.
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ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER
4940 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SISTEM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA INFORMES, NO SETOR DE CONTABILIDADE.
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RICARDO DE SOUZA FERREIRA
4941 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER, DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2017
10
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
4942 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICOS DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMSA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº0021/2017.
10
R. G. S. RAMOS - ME
4943 Ordinário 01-08-2017
R$ 2,418.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - LOTE 01,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº016/2017.
10
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
4944 Ordinário 01-08-2017
R$ 3,665.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE TIRAGEM DE CÓPIAS REPROGRÁFICA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE TIRAGEM DE CÓPIAS REPROGRÁFICA E CONFECÇÃO DE BANNER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAIS, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2017.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
4945 Ordinário 01-08-2017
R$ 3,720.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2017 - LOTE 02/ COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI.
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G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
4946 Ordinário 01-08-2017
R$ 12,480.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 PROGRAMAS DAS SECRETARIAS (SEMINFRA), DESTINADO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO D MATUPI, CONFORME O PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº039/2017.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
4947 Ordinário 01-08-2017
R$ 945.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E S... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO (COLABORADORES DA SEMCULT, SEMEDES, GUARDA MUNICIPAL E SEMSA QUE TRABALHARAM NO 41º FESTIVAL FOLCLÓRICO DE QUADRILHAS DO MUNICIPIO DE MANICORÉ 2017 QUE, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº031/2017.
10
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
4948 Ordinário 01-08-2017
R$ 2,544.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E S... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº031/2017.
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L. FERREIRA LOPES
4949 Ordinário 01-08-2017
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
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A. C. R. DE CASTRO - ME
4950 Ordinário 01-08-2017
R$ 3,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 PROGRAMAS DAS SECRETARIAS/SEMINFRA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI/ ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº039/2017.
10
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
4951 Ordinário 01-08-2017
R$ 936.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES, SA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES, SALGADOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO A SEMINFRA, CONFORME O PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº031/2017
10
L. FERREIRA LOPES
4952 Ordinário 01-08-2017
R$ 3,470.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LOTE 01 - ACABAMENTO E FERRAGENS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº012/2017.
10
A. C. R. DE CASTRO - ME
4953 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,520.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E S... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº31/2017
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NEISON R. DA COSTA - ME
4954 Ordinário 01-08-2017
R$ 619.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA- LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA- LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISAGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
10
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
4955 Ordinário 01-08-2017
R$ 2,184.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE VOLUMES DE GRAN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE VOLUMES DE GRANDE PORTE NO TECHO PORTO/SECRETARIA/PORTO, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº024/2017. - FRETE E TRANSPORTE DE CARGAS TERRESTRE/ MATERIAIS PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
10
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
4956 Ordinário 01-08-2017
R$ 6,935.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE HOSPETAGEM EM APARTAMENTO TIPO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE HOSPETAGEM EM APARTAMENTO TIPO DULPO, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIROS BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº046/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
10
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
4957 Ordinário 01-08-2017
R$ 2,090.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DULPO, C/ DUAS CAMAS DE SOLTEIROS BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV A CABO, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº046/2017 - ESQUADRILHA DA FUMAÇA.
10
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
4958 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,418.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2017, - MANUTENÇÃO NO APARELHO DE AR CONDICIONADOS DAS SECRETARIAS: AEROPORTO, SEMAD, PAÇO MUNICIPAL, C/ PLANILHA.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
Total: R$ 82.520.380,96