Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
5506 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,111.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BARREIRA DO CAPANÃ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ CAPANANZINHO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
74
JANILSON CASTRO ANGELIM 72407794249
5517 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PISO DA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PISO DA PRAÇA DA MATRIZ.
10
RAIMUNDO GUIMARAES FARIAS
5507 Ordinário 01-09-2017
R$ 833.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA UIRAPURU, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
74
JAECIO WILKENS REGO 00914529293
5508 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,111.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA HELENA - RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
74
IZANILDO CARVALHO DE VASCONCELOS
5509 Ordinário 01-09-2017
R$ 2,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA NO TURNO VESPERTINO, CONFORTME A CHAMADA PUBLICA 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
74
IVAN DE MACEDO BARBOSA 01928319254
5510 Ordinário 01-09-2017
R$ 744.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA,NO TURNO VESPERTINO,CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
74
IRINEU RIBEIRO FERREIRA 03691673252
5511 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO TOMÉ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
74
IRAILTON DIAS DA COSTA 62393502220
5512 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,333.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CONCEIÇÃO DO URUÁ/PARANÁ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
74
HELIO CARLOS AMAZONAS COLARES 97489689287
5513 Ordinário 01-09-2017
R$ 666.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA VERA CRUZ/RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA CUNHÃ SAPUCAIA,NA MESMA ALDEIA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
74
GRACIETE DOS SANTOS DA CUNHA 03849237206
5514 Ordinário 01-09-2017
R$ 916.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
74
GIVANILDO CARDOSO ALVES 99993015253
5515 Ordinário 01-09-2017
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NO TURNO MATUTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
74
LUIS MAGALHÃES REGO 01450197213
5516 Ordinário 01-09-2017
R$ 38,678.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADO A ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 009/2017.
10
J. C. DA ROCHA JUNIOR
5518 Ordinário 01-09-2017
R$ 11,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº34/2017.
10
S.A. DE SOUZA
5519 Ordinário 01-09-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMNISTRATIVO JUNTO A ES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMNISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PE. SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO.
10
FRANCISCO DA SILVA GOMES
5520 Ordinário 01-09-2017
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA LOGOTIPO DA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA LOGOTIPO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ E LOGO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DO MUNICIPIO.
10
PEDRO GIMA ALVES
5521 Ordinário 01-09-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIG... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
10
MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES
5522 Ordinário 01-09-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIG... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
10
YASSER ARAFAT MENDES VIEIRA
5523 Ordinário 01-09-2017
R$ 290.00
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DESTINADOS A SEMINFRI.
10
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
5524 Ordinário 01-09-2017
R$ 3,346.70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ECONSERVAÇÃO DE LOGRAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ECONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2017- LIMPEZA DA PRAÇA D MATRIZ E QUADRA DA MATRIZ E QUADRAPOLIESPORTIVA ROSIVAL RIBEIRO
10
R. A. N. DE OLIVEIRA - ME
5525 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,440.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO DE MED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA 50 PASSAGEIROS, COM TRIBULAÇÃO, BEBEDOURO, COZINHA E BANHEIRO, ACOMPANHADA DE VOADEIRA DE 04 METROS C/ MOTRO DE 15HP E PILOTEIRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2017. TRANSPORTE DE COLABORADORES DA SEMCULT/FESTA CULTURAL DO BIJÚ NA COMUNIDADE DE BIRIBÁ.
10
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
Total: R$ 82.520.380,96