Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
6382 Ordinário 02-10-2017
R$ 4,273.55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, LOTE 02 HIPERTENSÃO E DIABETES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2017.
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WN COM. IMP E REP. LTDA
6383 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE PROTOCOLO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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MARIANA CORREA ALFAIA
6400 Ordinário 04-10-2017
R$ 1,658.88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PROMOVIDA PELA UNDIME E TERÁ COMO PAUTA: O FUNDEB, PAR , CONAE E IMPLANTAÇÃO DA BNCC NA CIDADE DE MANAUS, NOS PERÍODOS DE 09/10 Á 11/10/2017.
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NARA NIDIA BENTES DA SILVA
6404 Ordinário 10-10-2017
R$ 1,990.65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE- SEMA/AM INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS- IPAAM, SECRETARIA DO ESTADO DE POLICIA FUNDIÁRIA- SPF. NOS PERÍODOS DE 11/10 A 13/10/2017.
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JEFERSON COLARES CAMPOS
6407 Ordinário 11-10-2017
R$ 1,658.88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS, PAR APARTICIPAR DO I SIMPOSIO DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS, PAR APARTICIPAR DO I SIMPOSIO DE TUBERCULOSE, HIV E COINFECÇÕES DO AMAZONAS, NOS PERÍODOS DE 15/10/2017 A 11/11/2017.
10
ALEXSANDRO FELIX DE OLIVEIRA
6408 Ordinário 11-10-2017
R$ 1,105.92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS, PARA TRANSLADO NA CIDADE DE HUM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS, PARA TRANSLADO NA CIDADE DE HUMAITÁ A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE NA AÇÃO ITINERANTE DO GOVERNO MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, NOS PERÍODOS DE 13/10 Á 14/10/2017.
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ZULANDIO EVARISTO DA CUNHA GALDINO
5271 Estimativo 01-09-2017
R$ 37,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV, PESSOAL DO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV, PESSOAL DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº0204/2017.
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SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
6410 Ordinário 11-10-2017
R$ 1,105.92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA O TRANSLADO NA CIDADE DE HUM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA O TRANSLADO NA CIDADE DE HUMAITÁ A SEVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE NA AÇÃO ITINERANTE DO GOVERNO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MATUPI. NOS PERÍODOS DE 13/10/2017 A 14/10/2017.
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MAYARA BARROS CARNEIRO
6411 Ordinário 11-10-2017
R$ 1,658.88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICICPAR DA 14ª REUNIÃO O... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICICPAR DA 14ª REUNIÃO ORDINARIA DO FORUM PERMANENTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DO PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE GRESTORES MUNICIPAIS-PNC, NOS PERÍODOS DE 13/10 A 15/10/2017.
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ANTONIO JORGE FERREIRA BARROS
6412 Ordinário 11-10-2017
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS A EXPEDI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS A EXPEDIÇÃO DAS CARTERIAS DE IDENTIDADE ASSIM COMO PROVIDENCIAR MATERIAIS PARA ACONFECÇÃO DAS MESMAS, NOS PERÍODOS DE 14/10/2017 A 16/10/2017.
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RAIMUNDO SANTINO BARBOSA FERREIRA
6417 Ordinário 17-10-2017
R$ 1,658.88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONVI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONVIVA EM BORBA-AM, NOS PERÍODOS DE 18/10/2017 Á 20/10/2017.
10
NARA NIDIA BENTES DA SILVA
6418 Ordinário 17-10-2017
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONVI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONVIVA EM BORBA, NOS PERÍODOS DE 18/10 Á 20/10/2017.
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ADERSON LUIZ VIANA DE LIMA
6425 Ordinário 25-10-2017
R$ 1,152.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO AUDITORI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO AUDITORIA DE RISCOS, REALIZADA PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS, NOS PERÍODOS DE 25/10/2017 A 27/10/2017.
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CÉZAR CONCEIÇÃO PASSOS
6384 Ordinário 02-10-2017
R$ 4,990.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2017.
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AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA
6385 Global 02-10-2017
R$ 74,250.33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA NOSSA SENHORA DE APARECIDA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME A CARTA CONVITE Nº08/2017, NO CONTRATO Nº205/2017.
10
R. A. N. DE OLIVEIRA - ME
6401 Global 05-10-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONNTRATO Nº209/2017.
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JULIANE DA SILVA FRANÇA01076832296
6402 Global 05-10-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR,, NO SET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR,, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME O CONTRATO Nº211/2017.
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RICARDO DE SOUZA FERREIRA 98802380287
6403 Global 05-10-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME O CONTRATO Nº210/2017.
10
SIMAIRY BARBOSA FREITAS 01659779227
6390 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL PERTENCENTES AO BOLSA FAMÍLIA PARA CADASTRO COM CRIANÇA ABAIXO DA FAIXA ETARIA DE 0 A 3 E 0 A 6 ANOS COM DEFICIENCIA, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
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MARIA FABIOLA DA ROCHA COSTA
6391 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL PERTENCENTES AO BOLSA FAMÍLIA PARA CADASTRO COM CRIANÇA ABAIXO DA FAIXA ETARIA DE 0 A 3 E 0 A 6 ANOS COM DEFICIENCIA, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
21
ANA NUBIA DOCE PRESTES
Total: R$ 82.520.380,96