Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
7207 Ordinário 01-12-2017
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PIQUIÁ/RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEGASTIÃO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
10
LINDALVA DE ARAUJO DA SILVA 88749002287
7208 Ordinário 01-12-2017
R$ 34,869.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADO A ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO 009/2017.
10
J. C. DA ROCHA JUNIOR
7209 Ordinário 01-12-2017
R$ 11,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA ESPECIALIAZADA EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL E CONTABIL COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA TECNICA A FIM DE FORNECER INFORMAÇÕES PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIAPIS, CONFORME PREGÃO Nº002/2017 CPL.
10
DMK - ASSESSORIA
7210 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO/IGARAPÉ DO CUMÃ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NO TURNO MATUTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
19
EUGENIO ALMEIDA FLORIANO 76383830287
7211 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,480.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, LOTE 01 - (VEICULO UTILIZADO PELO SISAGUA PARA SERVIÇOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2017.
10
P. G. DE ABREU FILHO- ME
7212 Ordinário 01-12-2017
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA ALDEIA PALMEIRA/CAPANÃ GRANDE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
19
ERONILSON SOUZA DA SILVA 002661142229
7213 Ordinário 01-12-2017
R$ 3,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, LOTE 01- (VEICULO UTILIZADO PELA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE MANICORÉ EM MANAUS), CONFORME PREGÃO PREESENCIAL Nº042/2017.
10
P. G. DE ABREU FILHO- ME
7214 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO NA COMUNIDADE PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
19
EDUARDO MAGALHÃES REGO 00732860288
7215 Ordinário 01-12-2017
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE CIVITA/CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA,NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
DANILO DA SILVA TEIXEIRA 85446033272
7216 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLOGICA DAS UNI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLOGICA DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
10
ELIELSO PINHEIRO DE AZEVEDO
7217 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,444.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE CATUTUBA/ RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA,NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
DELCINHA PESTANA LEITE68865848200
7218 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE NAZARÉ/CAPANANZINHO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO,NO TURNO MATUTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
DELMESON BENEDITO NOBRE LIMA
7219 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,222.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE CURUPATI, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
DEUZANIRA DA COSTA DIAS 70485429268
7220 Ordinário 01-12-2017
R$ 833.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE MARAVILHA/FOZ DO RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
DORILMA DIAS FERREIRA 82691070263
7221 Ordinário 01-12-2017
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA SÃO CARLOS, CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO,NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
ADALTO FERREIRA DE SOUZA 98149814272
7222 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE A QUEIMADAS JUNTO A SEMADES.
10
ANTONIO CARLOS LIMA DOS REIS
7223 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,650.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE NOVOS PRAZERES, BOA VISTA E PARAISO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE DE VERDUM/RIO MADEIRA,NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
ADEMAR DO NASCIMENTO TORRES JUNIOR
7224 Ordinário 01-12-2017
R$ 833.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA BOM INTENTO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
DOROTEIA CAETANO 87946297220
7237 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A EVENTOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
10
Juaneide Veiga Campos
7225 Ordinário 01-12-2017
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE CARAPANAUBA/PARANÁ DE SÃO JOÃO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL GENEUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO,NO TURNO MATUTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
ADAILTON DOS SANTOS DE JESUS 03080026284
Total: R$ 82.520.380,96