Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 2,327 02-04-2018 02-04-2018 932
R$ 944.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE PARAÍSO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NA COMUNIDADE TRÊS ESTRELA NO TURNO MATUTINO.
PEDRO PONTES DA COSTA76078329200
R$ 944.00
2018 2,328 02-04-2018 02-04-2018 933
R$ 944.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE ESTIRÃO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA DO PRADO NA FOZ DO RIO MANICORÉ, NO TURNO VESPERTINO.
PEDRO RIBEIRO DE SÁ
R$ 944.00
2018 2,329 02-04-2018 02-04-2018 934
R$ 2,400.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS - TURNO MATUTINO E CRISTALINA/RIO MADEIRA - VESPERTINO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA.
RAIMUNDO AUGUSTO PRESTES BARROS
R$ 2,400.00
2018 2,330 26-04-2018 26-04-2018 1,826
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
ADRIANO MAIA DA SILVA
R$ 954.00
2018 2,331 26-04-2018 26-04-2018 1,827
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
FRANCISCA PEREIRA
R$ 954.00
2018 2,332 26-04-2018 26-04-2018 1,828
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL DA COSTA.
RUI DE SOUZA PEREIRA
R$ 954.00
2018 2,333 27-04-2018 27-04-2018 1,864
R$ 2,632.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTCNIA, PARTE DE MANEJO DE AVES, RAÇÕES E EQUIPAMENTO NA GRANJA MATRIZEIRA.
DANIELLE LINS IANNUZZI
R$ 2,632.00
2018 2,334 02-04-2018 02-04-2018 1,089
R$ 777.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/ RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA, NO TURNO VESPERTINO.
EDINELSON DE OLIVEIRA CAMPOS 02264084260
R$ 777.00
2018 2,335 26-04-2018 26-04-2018 1,867
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
NEIZE CARMO BRASIL
R$ 954.00
2018 2,336 26-04-2018 26-04-2018 1,870
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO SONOPLASTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL, NOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.
ARIVAULEY MEDEIROS DE MENEZES
R$ 954.00
2018 2,337 02-04-2018 02-04-2018 1,088
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/ LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO, TURNO VESPERTINO.
EDIMILSON DOS SANTOS DA SILVA 00772551278
R$ 1,000.00
2018 2,537 12-04-2018 12-04-2018 277
R$ 9.70
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018 2,339 02-04-2018 02-04-2018 1,087
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BOA FÉ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, COMUNIDADE TRÊS ESTRELA, NO TURNO VESPERTINO.
EDIMAR DA SILVA DELGADO 87793300297
R$ 1,444.00
2018 2,340 02-04-2018 02-04-2018 1,077
R$ 1,090.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADE AUTAZES E SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NO MIRITI/MATUPIRI GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
EDIMAR CASTRO VAZ 91645689204
R$ 1,090.00
2018 2,341 02-04-2018 02-04-2018 1,076
R$ 2,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ZONA URBANA MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ESTRATADA DOS GAÚCHOS NO TURNO MATUTINO E ESTRADA DO SINTICATO NO TURNO VESPERTINO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO EDER, NO BAIRRO DO ROSARIO, ARISTEU VIRGOLINO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, PASTOR NONATO - MAZZARELLO, MARTA FERREIRA NA ESTRADA DO AEROPORTO E HAMILTON SOARES NO BAIRRO DE SÃO SEBASTIÃO.
EDILSON DA COSTA MONTEIRO 65155467268
R$ 2,500.00
2018 2,342 02-04-2018 02-04-2018 1,075
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE FORTALEZA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO, COMUNIDADE AGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.
EDEVALDO PIO DE AGUIAR 01723752231
R$ 1,444.00
2018 2,343 02-04-2018 02-04-2018 1,074
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PERSEVERANÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO.
EDER SILVA DE SOUZA 86993399253
R$ 833.00
2018 2,344 02-04-2018 02-04-2018 1,069
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DO URUÁ - PARANA DO URUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE NAZARÉ DO URUÁ NO PARANÁ, NO TURNO MATUTINO.
DOURIVAL BARBOSA RODRIGUES 00230194257
R$ 1,200.00
2018 2,345 02-04-2018 02-04-2018 1,068
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINIGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO.
DOROTEIA CAETANO 87946297220
R$ 833.00
2018 2,346 02-04-2018 02-04-2018 1,067
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MARAVILHA/ FOZ DO RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO MATUTINO.
DORILMA DIAS FERREIRA 82691070263
R$ 888.00
Total: R$ 66.873.046,54