Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 4,505 28-06-2018 28-06-2018 3,669
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO - JENIPAPO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA LIDIANY GOMES PEREIRA
R$ 1,000.00
2018 4,506 12-06-2018 12-06-2018 3,709
R$ 254.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROBLEMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2018.
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
R$ 254.80
2018 4,507 28-06-2018 28-06-2018 3,671
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA - CAPANÃ GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA NUBIA REGO
R$ 1,000.00
2018 4,508 19-06-2018 19-06-2018 4,095
R$ 1,596.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
A.P. MOITA
R$ 1,596.00
2018 4,509 07-06-2018 07-06-2018 3,715
R$ 1,430.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO.
DENILTON DE OLIVEIRA CARVALHO
R$ 1,430.00
2018 4,510 28-06-2018 28-06-2018 3,672
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. MANDARA - ALDEIA TARACUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MAILME TENHARIN
R$ 1,000.00
2018 4,511 08-06-2018 08-06-2018 3,717
R$ 3,061.33
PAGAMENTO REFERENTE A ÚNICA PARCELA DE ACORDO TRABALHISTA COM PARECER JURÍDICO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1252/2017, ACORDO ENTRE RAILDO TORRES MARQUES E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
RAILDO TORRES MARQUES
R$ 3,061.33
2018 4,512 28-06-2018 28-06-2018 4,093
R$ 671.60
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA)
R$ 671.60
2018 4,513 28-06-2018 28-06-2018 3,673
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CAMPINHO - HU - ALDEIA ARIOVI - BR 230, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DEUSA TENHARIM
R$ 1,000.00
2018 4,514 28-06-2018 28-06-2018 3,675
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - B. MATUPIRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DINA LACERDA DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 4,515 27-06-2018 27-06-2018 4,088
R$ 3,933.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 3,933.00
2018 4,516 28-06-2018 28-06-2018 3,677
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA KARINA DOCE DO NASCIMENTO
R$ 1,000.00
2018 4,517 01-07-2018 01-07-2018 3,817
R$ 82.94
PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
R$ 82.94
2018 4,518 27-06-2018 27-06-2018 4,062
R$ 1,751.25
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAIS/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
R$ 1,751.25
2018 4,519 20-06-2018 20-06-2018 4,061
R$ 715.86
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 715.86
2018 4,520 20-06-2018 20-06-2018 4,049
R$ 770.30
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 770.30
2018 4,529 25-06-2018 25-06-2018 3,800
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD.
LILIANE CABRAL DA SILVA
R$ 954.00
2018 4,521 12-06-2018 12-06-2018 3,816
R$ 996.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA
R$ 996.00
2018 4,522 20-06-2018 20-06-2018 3,815
R$ 2,551.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 2,551.50
2018 4,523 20-06-2018 20-06-2018 4,047
R$ 1,251.99
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 1,251.99
Total: R$ 66.873.046,54