Displaying 2841 - 2860 of 4317
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 1478 O 01/04/2019 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS E MAT Mais ... 46440.0 15.452.0011 100 2.030 328 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1477 O 01/04/2019 R$ 19.960,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS GERAI Mais ... 46443.0 12.122.0011 100 2.012 118 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1476 O 01/04/2019 R$ 6.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRA Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1475 O 01/04/2019 R$ 2.994,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRESENTAÇÃO Mais ... 46443.0 04.122.0011 100 2.002 27 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1474 O 01/04/2019 R$ 3.315,79 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA Mais ... 46401.0 12.122.0011 100 2.012 118 3.3.90.36.06.00.00.00
1 1473 O 01/04/2019 R$ 650,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE BA Mais ... 46440.0 15.452.0011 100 2.030 328 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1472 O 01/04/2019 R$ 998,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NO ASSEN Mais ... 46440.0 15.452.0081 100 2.031 338 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1471 O 01/04/2019 R$ 3.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE VO Mais ... 46443.0 15.452.0011 100 2.030 328 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1470 O 01/04/2019 R$ 550,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE L Mais ... 46443.0 04.122.0011 100 2.002 27 3.3.90.36.23.00.00.00
1 1469 O 01/04/2019 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS ES Mais ... 46397.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.25.00.00.00
1 1468 O 01/04/2019 R$ 1.578,95 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESC Mais ... 46443.0 12.361.0060 100 2.013 128 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1467 O 01/04/2019 R$ 5.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO ULTRASS Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 588 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1466 O 01/04/2019 R$ 7.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO Mais ... 46396.0 12.361.0062 74 2.016 171 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1465 O 01/04/2019 R$ 5.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO Mais ... 46396.0 12.361.0062 74 2.016 171 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1464 O 01/04/2019 R$ 7.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 168 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1463 O 01/04/2019 R$ 9.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PALESTRA NAS Mais ... 46396.0 12.361.0062 74 2.016 171 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1462 O 01/04/2019 R$ 7.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE MIC Mais ... 46396.0 12.361.0062 74 2.016 171 3.3.90.36.55.00.00.00
1 1461 O 01/04/2019 R$ 2.370,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 588 3.3.90.36.18.00.00.00
1 1460 O 01/04/2019 R$ 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRE Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.041 562 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1459 O 01/04/2019 R$ 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM INFOR Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 536 3.3.90.36.99.99.00.00
Total: R$ 91.516,74